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問題已解決

老師,請(qǐng)問不想預(yù)繳企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

84785028| 提問時(shí)間:2024 10/19 18:55
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般會(huì)檢查需要計(jì)提的工資 費(fèi)用,暫估的成本
2024 10/19 18:58
84785028
2024 10/19 19:00
老師,請(qǐng)問以前年度有虧損,但今年有盈利,能否不預(yù)繳企業(yè)所得稅?因?yàn)椴幌胍獏R算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅,聽說匯算清繳退稅容易被查賬對(duì)嗎?
高輝老師
2024 10/19 19:08
以前年度有虧損,可以彌補(bǔ)的 再就是如果有研發(fā),也可以加計(jì)扣除
高輝老師
2024 10/19 19:09
匯算清繳退稅不是高新企業(yè),也沒有隱藏收入等非正常情況,是不會(huì)被查的
84785028
2024 10/19 19:10
老師,我們是工程建筑行業(yè)。這個(gè)季度有盈利,必須要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
高輝老師
2024 10/19 19:46
按照實(shí)際是這樣的
84785028
2024 10/19 20:10
老師,我剛剛仔細(xì)的看了一下之前的賬務(wù)處理和申報(bào)情況。是這樣的,2季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是-40000多,以前年度虧損是-16萬(wàn)多,但我今年7月份利潤(rùn)總額是19萬(wàn)多,請(qǐng)問7月份需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
高輝老師
2024 10/19 20:12
19萬(wàn)多-16萬(wàn),差額3萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅的
高輝老師
2024 10/19 20:13
這個(gè)是今年整體的納稅,如果一季度納稅超過本次需要繳納的,就不用交了
84785028
2024 10/19 20:26
老師,您這個(gè)-16萬(wàn)是指去年的彌補(bǔ)虧損,今年截止第二季度還有-4萬(wàn)多是不是也要減去?
高輝老師
2024 10/19 20:56
不是這樣的,按照累計(jì)數(shù), 因?yàn)槿绻诙径?4萬(wàn),就應(yīng)該是,第三季度利潤(rùn)總額23萬(wàn),這樣本年累計(jì)才會(huì)少
84785028
2024 10/20 17:11
老師,企業(yè)去年虧損應(yīng)彌補(bǔ)的金額是-16萬(wàn)多,今年截止第二季度是-4萬(wàn)多,現(xiàn)在7月份有盈利19萬(wàn)多,請(qǐng)問需要計(jì)提繳納企業(yè)所得稅嗎?
高輝老師
2024 10/20 17:18
用今年累計(jì)的利潤(rùn)總額19萬(wàn)-匯算可以彌補(bǔ)的虧損16萬(wàn),然后3萬(wàn)乘以稅率,再減去今年已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅 如果正數(shù)就要計(jì)提的
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