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問題已解決

老師,您好!現(xiàn)收到一張發(fā)票,開票日期是去年10月份的,去年10月未收到這張產(chǎn)品進項票,但已申報,也就是已申報進項但未入賬,現(xiàn)在收到發(fā)票,分錄:借:原材料 10 進項稅額1.3 貸:應付賬款 11.3。老師,如果這樣的話,本月根據(jù)做賬來申報增值稅時,申報數(shù)就跟賬上不一樣了吧,因為本月賬上多了一個進項1.3,而這個1.3是在去年10月已申報了的,這樣的話申報跟賬上不一致,這樣可以嗎,老師?

m34Y9868| 提問時間:02/10 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,因為你去年10月份也不一樣。
02/10 11:36
郭老師
02/10 11:36
現(xiàn)在相當于是補之前的。
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