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問題已解決

老師,去年的銷項發(fā)票今年退貨紅沖了,要怎么做賬務(wù)處理?

84784972| 提問時間:03/27 15:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額貸,應(yīng)收賬款。
03/27 15:53
84784972
03/27 15:57
老師下個月交稅的時候可以直接抵減3月的增值稅嗎,直接做紅沖憑證,不調(diào)整去年的賬
宋生老師
03/27 16:00
你好,可以的申報表上它是會自動抵減的
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