當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上月紅字稅費(fèi)4千多紅沖時忘了做了,導(dǎo)致上月多交增值稅四千多,這個怎么處理好呢?


學(xué)員您好,正確的做法應(yīng)該是更正上個月的申報(bào)
2022 01/13 14:24

84785008 

2022 01/13 14:25
怎么更正呢老師

84785008 

2022 01/13 14:31
現(xiàn)在還沒有申報(bào)上個月的稅額的,但是系統(tǒng)不能開紅字,要等申報(bào)后才可以開
英英子老師 

2022 01/13 14:31
可以聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),申請更正申報(bào),建議您具體咨詢稅務(wù)大廳或者12366
