問題已解決
月末計提固定資產(chǎn)之后要不要結(jié)轉(zhuǎn)損益



你好,是不是這計提固定資產(chǎn)折舊呀?
2024 01/16 14:03

starry 

2024 01/16 14:09
是的,計提不是借:管理費用 制造費用 貸:累計折舊這樣做的嘛然后月末不是有損益結(jié)轉(zhuǎn)還要制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本那我計提的固定資產(chǎn)的這個折舊是不是也要一起月末結(jié)轉(zhuǎn)過去

東老師 

2024 01/16 14:10
對,沒錯了,是一起結(jié)轉(zhuǎn)過去的

starry 

2024 01/16 14:15
在這樣做嗎

東老師 

2024 01/16 14:16
對,沒錯的,是這么做賬的

starry 

2024 01/16 14:17
好的謝謝老師

東老師 

2024 01/16 14:17
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
