問題已解決
請問第一張圖片里的三個資料,如何填在增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人)的報表里,這三個資料的金額都是有關(guān)聯(lián)嗎?我這邊算了一下,金額對不上,是為什么?



銷售車位差額計稅的收入減成本合計之后,這個差額在銷售主表1.3行里面
開了免稅的
服表在第12行里面填寫,然后去填寫減免明細表。你們這里不涉及,
然后附表2,根據(jù)主表里面的應(yīng)部稅款填寫,這里不需要自己動,它都是自動出來的。
2024 11/04 12:48

紫曦 

2024 11/04 13:13
1.3行指的是其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這行嗎

紫曦 

2024 11/04 13:23
銷售車位差額計稅=280000元嗎

郭老師 

2024 11/04 13:34
對的是的,你這個是土地還是個房屋?

紫曦 

2024 11/04 14:22
都不是,只是一家從事餐飲服務(wù)等經(jīng)營項目的需要的車位

郭老師 

2024 11/04 14:24
這個車位是地上的車位只有土地還是一個房屋的?
稅率不一樣的

紫曦 

2024 11/04 14:44
老師,這個題目上沒寫是哪個的,我也不知道,那如果是土地或者是一個房屋的話,稅率是多少?應(yīng)該怎么計算呀

郭老師 

2024 11/04 14:47
5%
營改增之前買來的
45萬×1.05-178500)÷1.05這個是增值稅銷售額

紫曦 

2024 11/04 15:21
老師,為什么這些填的都不對呀

郭老師 

2024 11/04 15:24
你這個食堂還有外賣收入,都是在第二列里面填寫。餐飲服務(wù)里面有銷售煙酒的,這個不用單獨在貨物里面填寫,都是在餐飲服務(wù)里面。

郭老師 

2024 11/04 15:25
按他上面這個算法的話。165440+78000都是在第一行和第三行里面。

紫曦 

2024 11/04 16:42
老師,這個表為什么還是不對呀

郭老師 

2024 11/04 17:25
這個45萬在第4行和第6行里面填寫,然后其他的都在第10行里面填寫。

紫曦 

2024 11/04 20:58
老師,這個為啥還是不對呀

郭老師 

2024 11/04 21:00
1.3行的銷售額刪除把它放到10行
