問題已解決
老師,我上個月暫估了庫存商品,同時也結轉了成本,那我這個月拿到發(fā)票,我要把暫估的紅沖,再重新做一筆對嗎?



對的
先按發(fā)票來做
借庫存商品
貸應付賬款
然后再紅沖
借庫存商品負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)
2024 11/05 14:07

好學的孩子 

2024 11/05 14:36
好的謝謝老師,還有一個問題請教一下,給員工買的衣服是工作服,可以計入勞保費還是辦公費呀?

樸老師 

2024 11/05 14:37
這計入勞保費就可以了

好學的孩子 

2024 11/05 14:39
但是公司性質不是勞保勞規(guī)定范圍之內的,這樣可以嗎?

樸老師 

2024 11/05 14:40
不是工作服嗎?工作服就是勞保呀

好學的孩子 

2024 11/05 14:50
好的,并沒有行業(yè)限制對嗎?

樸老師 

2024 11/05 14:52
同學你好
對的
這個沒有的
