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您好老師,個(gè)稅(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))是填個(gè)人承擔(dān)繳納社保費(fèi)的部分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 16:18
#事業(yè)單位#
是的,就是那個(gè)樣子填報(bào)
?閱讀? 188
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學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)是免稅的,我們登記入的營(yíng)業(yè)外收入是不是需要交稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你是學(xué)校嗎? 入賬到營(yíng)業(yè)外收入了?
?閱讀? 204
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公立學(xué)校編外總賬負(fù)責(zé)平日事業(yè)賬,食堂賬,預(yù)算決算,資產(chǎn)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)告,稅務(wù)申報(bào),社保申報(bào),人員工資,退休手續(xù)辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 13:50
#事業(yè)單位#
一般4000-6000左右 工作經(jīng)驗(yàn)越高工資越高 有拿到7000的
?閱讀? 180
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接手會(huì)計(jì)工作沒(méi)辦理交接,新手會(huì)計(jì)對(duì)哪個(gè)期間的負(fù)責(zé)?另外以前年度會(huì)計(jì)記賬有誤,怎么辦?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 13:37
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中,你接手了之后肯定你要處理這些事情的 就算是你不用對(duì)以前的事情負(fù)責(zé),但是你肯定要處理這些事情。
?閱讀? 191
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與我們合作的是a律所,現(xiàn)在a律所只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票。要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票的話,需要a的總公司開(kāi),這個(gè)需要注意什么,要什么證明嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 12:29
#事業(yè)單位#
你好,你們具體的是什么業(yè)務(wù)的?如果是律師代理的話,就是6%的稅率。你不管其他的人開(kāi),都是這個(gè)稅率。
?閱讀? 208
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a律所只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票,如果要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票,則需要a的總公司開(kāi),那這個(gè)需要注意什么嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 12:27
#事業(yè)單位#
當(dāng) A 律所讓其總公司開(kāi) 9 個(gè)點(diǎn)專票時(shí),要注意合同中明確開(kāi)票事宜,確保業(yè)務(wù)適用 9% 稅率;發(fā)票信息和納稅申報(bào)要準(zhǔn)確,留意進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題;清晰核算收入成本,規(guī)范內(nèi)部結(jié)算;留存業(yè)務(wù)相關(guān)資料
?閱讀? 206
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事業(yè)單位大額存單產(chǎn)生的利息是計(jì)入”利息收入”還是“投資收益”,同時(shí)在現(xiàn)金流分析時(shí)應(yīng)如何分析?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 19:44
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位的銀行存款(包括大額存單)產(chǎn)生的利息,屬于“利息收入”范疇,應(yīng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中通過(guò) “利息收入”(科目編號(hào)4601) 核算。 借:銀行存款 貸:利息收入 2,在現(xiàn)金流量表中,大額存單利息收入的列報(bào)需根據(jù)資金用途及存單期限判斷: 一般情況:計(jì)入 “經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量——收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”。因?yàn)槭聵I(yè)單位的存款利息通常與日常資金管理相關(guān),屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入。 特殊情況:若存單明確為購(gòu)建固定資產(chǎn)等資本性支出而專項(xiàng)存儲(chǔ),利息可歸類為 “投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”(但需符合專項(xiàng)用途條件)。
?閱讀? 212
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老師,我們?nèi)ツ旰鸵患夜竞炗喌拇鷥?chǔ)合同,業(yè)務(wù)也發(fā)生在去年,當(dāng)時(shí)未開(kāi)具發(fā)票,今年開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方告知他們這個(gè)公司不能接受票據(jù)了,讓發(fā)票開(kāi)具到另外他們的一個(gè)公司,出具一個(gè)委托證明,下面這個(gè)行不行?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 11:43
#事業(yè)單位#
有風(fēng)險(xiǎn)的,實(shí)際是給A提供的服務(wù),結(jié)果開(kāi)給了B,有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 201
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銀行轉(zhuǎn)賬早,發(fā)票回來(lái)遲時(shí)間咋寫(xiě)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 10:30
#事業(yè)單位#
是寫(xiě)報(bào)銷時(shí)間還是?
?閱讀? 2077
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資產(chǎn)折舊類別表有嗎?給發(fā)下
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/30 09:53
#事業(yè)單位#
您好同學(xué)我來(lái)為您解答相關(guān)問(wèn)題。
?閱讀? 204
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其他業(yè)務(wù)成本什么時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn),完整分錄怎么做
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 16:47
#事業(yè)單位#
做了其他業(yè)務(wù)收入的需要 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料或者是應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 204
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記其他業(yè)務(wù)收入跟營(yíng)業(yè)外收入有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 14:38
#事業(yè)單位#
您好,營(yíng)業(yè)外收入是和公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的,其他業(yè)務(wù)是和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的
?閱讀? 226
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支出產(chǎn)品技術(shù)費(fèi)2萬(wàn)記什么科目
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 09:43
#事業(yè)單位#
你好,計(jì)入 制造費(fèi)用,然后分配計(jì)入 生產(chǎn)成本
?閱讀? 201
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老師,工商年報(bào)股東出資這樣寫(xiě)對(duì)不
孫美敬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 17:41
#事業(yè)單位#
圖片有點(diǎn)模糊。都要按企業(yè)的實(shí)際情況填寫(xiě)的。
?閱讀? 255
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對(duì)于您前面問(wèn)的是否是民非準(zhǔn)則,我的回答是 小企業(yè)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 15:37
#事業(yè)單位#
你好您可以繼續(xù)追問(wèn)你之前的老師。這樣說(shuō)的話老師沒(méi)辦法回答
?閱讀? 208
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在外地注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開(kāi)通稅務(wù)么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 15:10
#事業(yè)單位#
是,在外地注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開(kāi)通稅務(wù)。
?閱讀? 203
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老師,我們一個(gè)事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,我們現(xiàn)在報(bào)表需要調(diào)整財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的長(zhǎng)期股權(quán)投資的年初數(shù)據(jù),我應(yīng)該如何記賬,調(diào)整后年初數(shù)據(jù)就能反映出來(lái)。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 11:07
#事業(yè)單位#
調(diào)整事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 “長(zhǎng)期股權(quán)投資” 年初數(shù)據(jù),步驟如下: 分析調(diào)整原因,如投資成本計(jì)算錯(cuò)誤、追加或減少前期投資等。 按原因進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增加時(shí),借記 “長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 成本”,貸記 “以前年度盈余調(diào)整”;調(diào)整減少時(shí),做相反分錄。 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度盈余調(diào)整” 余額至 “累計(jì)盈余”,貸方余額時(shí),借記 “以前年度盈余調(diào)整”,貸記 “累計(jì)盈余”;借方余額時(shí),做相反分錄。
?閱讀? 193
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老師應(yīng)聘一家國(guó)企不想他們歧視已婚未育,我就說(shuō)了已婚已育,現(xiàn)在竟然應(yīng)聘上了要去上班,好忐忑,總覺(jué)得自己說(shuō)假話,但是我的學(xué)歷和工作經(jīng)歷都是真的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 18:22
#事業(yè)單位#
你好,一般沒(méi)什么問(wèn)題的。 他們開(kāi)除一個(gè)人也沒(méi)有那么容易,關(guān)鍵是你進(jìn)去后,要好好做事,得到認(rèn)可。這比是不是已婚已育重要的多。
?閱讀? 226
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報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候是不是固定資產(chǎn)折舊完了,就不了是不
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 16:44
#事業(yè)單位#
你好,那個(gè)還是要填報(bào)原值和累計(jì)折舊,只是補(bǔ)不填本年折舊
?閱讀? 245
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24年12月學(xué)校房租未支付,計(jì)入借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 -房租 貸:應(yīng)付帳款-房租 25年3月房東開(kāi)出粉刷墻面的合同發(fā)票,支付了去年的房租。 請(qǐng)問(wèn)我這樣要怎么平賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 15:37
#事業(yè)單位#
支付房租取得發(fā)票 借: 應(yīng)付帳款-房租 貸:銀行存款
?閱讀? 235
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請(qǐng)問(wèn),學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動(dòng)合同引發(fā)的 是計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”但是個(gè)稅可沒(méi)人給我們承擔(dān) 計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個(gè)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他支出
?閱讀? 212
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事業(yè)單位收到職工個(gè)人交上來(lái)的伙食費(fèi)和個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)怎樣記分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 09:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款、 貸、其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款個(gè)人伙食費(fèi),工會(huì)會(huì)費(fèi)
?閱讀? 224
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政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 24年分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 銀行存款 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2500元應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款調(diào)整:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì):分錄要怎么調(diào)?
王辰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 23:33
#事業(yè)單位#
您好,感謝您的提問(wèn),很高興能夠?yàn)槟獯稹?預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整:原分錄錯(cuò)誤:將本應(yīng)計(jì)入負(fù)債的資金誤列為預(yù)算收入(醫(yī)療收入),需沖減收入并調(diào)整預(yù)算結(jié)余 紅沖原錯(cuò)誤收入 借:資金結(jié)存 -2500(紅字) 貸:醫(yī)療收入 -2500(紅字) 調(diào)整至非財(cái)政撥款結(jié)余(負(fù)債對(duì)應(yīng)的資金來(lái)源) 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整 2500 依據(jù):預(yù)算會(huì)計(jì)中,負(fù)債類資金(如其他應(yīng)付款)對(duì)應(yīng)的資金結(jié)存需通過(guò) 預(yù)算結(jié)余科目(如非財(cái)政撥款結(jié)余)調(diào)整 希望我的解答對(duì)您有幫助,歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦!
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政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 24年分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 銀行存款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2500元應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì):分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余 2500
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行政事業(yè)單位夠入資產(chǎn)是當(dāng)月折舊對(duì)吧
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 22:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,根據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——固定資產(chǎn)》的規(guī)定,事業(yè)單位當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)從當(dāng)月開(kāi)始計(jì)提折舊
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事業(yè)單位的公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊屬于活動(dòng)費(fèi)用還是單位管理費(fèi)用?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 18:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊,一般計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目,而非 “單位管理費(fèi)用” 。 根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度 —— 行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》,“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 核算單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。該科目下可按照 “公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費(fèi)” 等成本項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)科目。為履職或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)提折舊時(shí),按照計(jì)提金額,借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”,貸記 “公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷)” 。 而 “單位管理費(fèi)用” 主要核算事業(yè)單位本級(jí)行政及后勤管理部門(mén)開(kāi)展管理活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,比如單位行政及后勤管理部門(mén)的資產(chǎn)折舊、統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的離退休人員經(jīng)費(fèi)等,并不適用于公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊的核算
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事業(yè)單位借款用于費(fèi)用支出如何作財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 17:59
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理 借款時(shí): 借:銀行存款 貸:短期借款/長(zhǎng)期借款 支付費(fèi)用時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)處理 借款時(shí): 預(yù)算會(huì)計(jì)可不作處理,或者根據(jù)管理需要進(jìn)行以下處理: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。 支付費(fèi)用時(shí): 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒(méi)有記其他應(yīng)收應(yīng)付,直接列支的。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過(guò)其他應(yīng)收款核算,現(xiàn)在收回時(shí),沖減原來(lái)列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因?yàn)橹爸苯恿兄ВF(xiàn)在支付時(shí),再次確認(rèn)事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認(rèn)支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關(guān)貨幣資金科目) 1
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本事業(yè)單位a,年初收到財(cái)政補(bǔ)助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財(cái)政補(bǔ)助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫(xiě)分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)處理,只是年初借零余額12497.88,貸財(cái)政補(bǔ)助收入
王辰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠?yàn)槟卮稹?借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會(huì)保障繳費(fèi) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,你好。我想問(wèn)一下,年度匯算清繳的那個(gè)A05080這個(gè)固定資產(chǎn)要怎么填
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
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