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本事業(yè)單位a,年初收到財政補助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補助收入
王辰老師
??|
提問時間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠為您回答。 借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財政補助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會保障繳費 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,你好。我想問一下,年度匯算清繳的那個A05080這個固定資產要怎么填
小菲老師
??|
提問時間:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
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老師,請問事業(yè)單位取消了零余額賬戶用款額度之后,發(fā)生支付日常活動費用時,財務會計和預算會計分別怎么處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 15:15
#事業(yè)單位#
財務會計:根據(jù)支付費用的用途和性質,借記 “業(yè)務活動費用”( 單位為實現(xiàn)其職能目標,依法履職或開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所發(fā)生的費用)、“單位管理費用”( 事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項費用 )等科目,貸記 “財政撥款收入”( 從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 ) 。如果是以前年度費用報銷沖銷往來款的情況,貸記 “其他應付款” 等科目。 預算會計:借記 “行政支出”( 行政單位履行職責實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出 )、“事業(yè)支出”( 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出 )等科目,貸記 “財政撥款預算收入”( 單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 )。 例如,單位支付日常辦公費 5000 元,財務會計分錄為: 借:業(yè)務活動費用 5000 貸:財政撥款收入 5000 預算會計分錄為: 借:事業(yè)支出 5000 貸:財政撥款預算收入 5000
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您好老師,公司之前購買的二手車,開進來是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報廢了,公司發(fā)票稅率要怎么選?
文文老師
??|
提問時間:03/26 14:40
#事業(yè)單位#
你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時 財務會計: 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預算會計: 借:資金結存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費)18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時 財務會計: 借:其他應收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預算會計: 借:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)12497.88 貸:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項是作為財政補助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進行調整,沖銷收入和支出。假設該差額不需要退還,應沖減事業(yè)支出。 財務會計: 借:財政撥款收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02 預算會計: 借:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應付款12497.88元,待:其他應收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
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事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:15
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元 是當時給B墊付了社保是嗎?現(xiàn)在收回來了這個借款
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報銷差旅費么
文文老師
??|
提問時間:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報銷差旅費
?閱讀? 183
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事業(yè)單位采購基礎軟件3000元,應該編報在公用經費哪里
小菲老師
??|
提問時間:03/26 09:48
#事業(yè)單位#
同學,你好 管理費用-辦公費
?閱讀? 193
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去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結轉入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應的成本費用科目 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤 借:調整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
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老師,您好,我單位(事業(yè)單位)收到上級單位劃入的固定資產(原單位已計提完折舊),應該如何記賬?還需要折舊嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/25 17:26
#事業(yè)單位#
借:固定資產 貸:累計折舊
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事業(yè)單位收到墊付本單位職工社保5,付出去外事業(yè)單位墊付本單位職工社保3.5,收入和支出怎么記,如果想兩個員工的社?;ハ嗟窒?,怎樣記沖銷分錄?
郭老師
??|
提問時間:03/25 12:25
#事業(yè)單位#
你好 這個是上級撥款的嗎?
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老師,我們幼兒園是事業(yè)單位會計送過來的報表累計盈余60萬,這個數(shù)來源于我們的延時服務費,我們我們怎么報稅,要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/25 11:55
#事業(yè)單位#
你好,你們這個是盈利性的幼兒園嗎?
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計算每個月能發(fā)多少錢?
宋生老師
??|
提問時間:03/24 18:03
#事業(yè)單位#
1. 基礎養(yǎng)老金 基礎養(yǎng)老金 =(退休時當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY + 本人指數(shù)化月平均繳費工資)÷ 2 × 繳費年限 × 1% 其中: 本人指數(shù)化月平均繳費工資 = 平均繳費指數(shù) × 退休時當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 平均繳費指數(shù) =(各年度繳費指數(shù)之和)÷ 繳費年限 繳費指數(shù) = 當年繳費工資 ÷ 當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 2. 個人賬戶養(yǎng)老金 個人賬戶養(yǎng)老金 = 個人賬戶儲存額 ÷ 計發(fā)月數(shù) 計發(fā)月數(shù):根據(jù)退休年齡確定,50歲退休為195個月,55歲退休為170個月,60歲退休為139個月。
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新開辦公司可以往賬戶里存錢嗎?賬戶怎么啟用
小菲老師
??|
提問時間:03/24 14:39
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以,去銀行開戶就行
?閱讀? 198
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開的勞務費發(fā)票,經濟分類做的維修費,實際業(yè)務就是維修合同寫的材料加人工,做維修費可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/24 12:04
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做維修費
?閱讀? 203
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老師,您好,我是幼兒園食堂,2月份食堂采購這個學期的洗滌用品,食堂怎么記賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/24 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個計入周轉材料-低值易耗品里面
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在深圳電子稅務局官網,申報了2024年年度財務報表,發(fā)現(xiàn)填寫有誤。且已申請并通過工商年報稅務多報合一授權。需要怎么處理合適
董孝彬老師
??|
提問時間:03/23 20:42
#事業(yè)單位#
您好,更正稅務申報后,在深圳市市場監(jiān)督管理局官網重新提交年報數(shù)據(jù)。 深圳市電子稅務局,點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【財務報表報送】。進入后選擇相應的財務會計制度模塊報表,選擇要更正的報表所屬期,系統(tǒng)會詢問是否作廢該屬期的財務報表,選擇“是”,即可重新填報覆蓋原報表
?閱讀? 196
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您好老師,公司以前購買的車輛開進來的發(fā)票是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報廢費用對方要求開發(fā)票給他,發(fā)票明細要開什么
家權老師
??|
提問時間:03/23 09:41
#事業(yè)單位#
還是那個二手統(tǒng)一發(fā)票一樣的明細
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事業(yè)單位能往外開具發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:03/22 11:28
#事業(yè)單位#
同學,你好 如果有應稅業(yè)務,是可以往外開具發(fā)票的
?閱讀? 207
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您好老師,公司車輛報廢可以開發(fā)票出去嗎?以前買的時候是普票。
文文老師
??|
提問時間:03/21 15:45
#事業(yè)單位#
可以,公司車輛報廢可以開發(fā)票出去
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民辦學校發(fā)放學生期未的獎金做怎樣的分錄
郭老師
??|
提問時間:03/21 13:04
#事業(yè)單位#
然后這個是給老師發(fā)放的嗎?
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自然人電子稅務局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有更正申報好。財務報表需要怎么修改更正,是要在2024年12月賬務做調整嗎?然后修改2024年12月財務報表?還是?
郭老師
??|
提問時間:03/20 20:05
#事業(yè)單位#
你帳上計提的時候也不對嗎?如果是的話可以返結賬修改,也可以在今年調整都可以 但是修改反結賬修改的話,你報給稅務局的財務報表所得稅申報表也得去修改。
?閱讀? 242
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學校代扣代繳勞務報酬個稅,學校要承擔這個費用。我這邊要怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:03/20 17:13
#事業(yè)單位#
你好,你們是盈利性的學校,是嗎?
?閱讀? 245
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我單位是自收自支的公益二類事業(yè)單位,原采用企業(yè)會計制度,現(xiàn)要轉為政府會計制度,想問政府會計制度中的凈收益科目和預算結余科目如何設置明細賬。
樸老師
??|
提問時間:03/20 14:45
#事業(yè)單位#
“本期盈余” 一般不設明細科目?!百Y金結存” 設 “零余額賬戶用款額度”“貨幣資金”“財政應返還額度” 明細科目,“貨幣資金”“財政應返還額度” 可再細分?!柏斦芸罱Y轉” 按 “支出功能分類科目”“支出經濟分類科目” 等設明細,分 “基本支出結轉”“項目支出結轉” 等?!柏斦芸罱Y余” 類似,分 “基本支出結余”“項目支出結余” 等?!胺秦斦芸罱Y轉” 按非財政專項資金項目及 “支出功能分類科目”“支出經濟分類科目” 設明細?!胺秦斦芸罱Y余” 按 “支出功能分類科目”“支出經濟分類科目” 設明細,如有項目間接費用或管理費,還需設相關明細科目。
?閱讀? 327
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慈善機構年度報告中本年度總支出與業(yè)務活動表中的費用本年累計數(shù)合計不一致是怎么回事,應該怎么解決
宋生老師
??|
提問時間:03/20 13:29
#事業(yè)單位#
你好,你這個年度總支出的金額包括了哪一些科目的金額?
?閱讀? 204
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個人清運垃圾,讓稅局代開發(fā)票,我們在個稅系統(tǒng)上怎么實操代扣代繳操作
宋生老師
??|
提問時間:03/20 12:03
#事業(yè)單位#
你好,你這個現(xiàn)在是想要交個稅嗎?還是要代開發(fā)票?
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收回支付額度借財政應返還額度,貸往來款賬戶。實際退回時貸財政應返還額度借累計盈余么?
小鎖老師
??|
提問時間:03/19 22:53
#事業(yè)單位#
您好,這個退回的時候是屬于貸方財政應返還額度的
?閱讀? 243
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單位與單位之間的股權變更,需要交印花稅還需要申報企業(yè)所得稅嗎?是當月變更當月交,還是次月征期前申報就可以?
小菲老師
??|
提問時間:03/19 18:16
#事業(yè)單位#
同學,你好 不會單獨征收企業(yè)所得稅,有收益的話,會結合收入、成本費用這類的,匯總在一起一起算的
?閱讀? 226
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老師,個稅申報的時候和實際發(fā)工資有差異,這個有沒有影響
文文老師
??|
提問時間:03/19 16:53
#事業(yè)單位#
是會有差異,申報工資是含了個人社保與公積金,以及個稅的
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