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老師,工商年報中財務(wù)報表數(shù)填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 08:47
#建筑#
直接根據(jù)上年12月的財務(wù)報表填報
?閱讀? 62
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老師好!我想咨詢一下進出口公司的業(yè)務(wù)流程?具體需要接觸哪些地方
咔咔老師
??|
提問時間:05/07 18:09
#建筑#
進出口公司的業(yè)務(wù)流程包括 資質(zhì)備案、市場開發(fā)、物流報關(guān)、外匯結(jié)算、稅務(wù)管理 等環(huán)節(jié),涉及 工商、海關(guān)、外匯、稅務(wù)、商務(wù)、銀行、貨代 等多個機構(gòu)。
?閱讀? 78
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老師,跟小規(guī)模公司購買鋼筋,由其進行加工,是混合銷售行為嗎?應(yīng)該怎樣開發(fā)票呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 16:50
#建筑#
你好,你是說賣貨的這個小規(guī)模公司他幫你加工,是嗎?
?閱讀? 1259
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老師,工地上購買的電箱用于施工,計入什么科目呢?
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:24
#建筑#
是自己建設(shè)項目,還是承包的
?閱讀? 79
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建筑企業(yè)異地預(yù)交了增值稅,本地增值稅申報主表第28欄如何填寫
文文老師
??|
提問時間:05/07 15:41
#建筑#
你好,申報主表第28欄的內(nèi)容是什么,可截圖嗎
?閱讀? 73
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老師,我們是一般納稅人,施工企業(yè),開了一張3%的勞務(wù)發(fā)票,可以幫我列一下分錄嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 15:39
#建筑#
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
?閱讀? 74
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社保CA鎖能給在冊人員辦理社保補繳業(yè)務(wù)嗎
文文老師
??|
提問時間:05/07 15:33
#建筑#
能給在冊人員辦理社保補繳業(yè)務(wù)
?閱讀? 101
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老師,請問一下,我們老板平時一直沒有拿票過來報銷,今天突然一下子拿了好幾萬的發(fā)票要求報銷,好多是去年產(chǎn)生的,可以一次性掛賬沖往來嗎?有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 14:47
#建筑#
你好,這個你去年的匯算做了嗎
?閱讀? 92
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老師,建筑企業(yè)采購材料物質(zhì)價稅合計臨界點在實務(wù)中常用計算嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 14:34
#建筑#
你好,你說的臨界點是要計算什么?
?閱讀? 91
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請問注銷個體戶到稅務(wù)局開清稅證明,提供什么資料需要
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 14:32
#建筑#
已經(jīng)申報完畢,帶上營業(yè)執(zhí)照副本去開就行
?閱讀? 77
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購買原材料有沒有規(guī)定必須在項目所在地購買啊
文文老師
??|
提問時間:05/07 14:23
#建筑#
沒有規(guī)定必須在項目所在地購買
?閱讀? 65
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工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會計科目?
文文老師
??|
提問時間:05/07 14:17
#建筑#
工傷仲裁調(diào)解賠償款,可計入福利 費
?閱讀? 76
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老師您好,我項目上進了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/07 14:11
#建筑#
你好,你拿到這個發(fā)票的時候有沒有做憑證的?
?閱讀? 65
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第四季度的報表更改過一次,為什么現(xiàn)在不能再更改了呢?還有些費用沒有做進去
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 13:29
#建筑#
您好,如果網(wǎng)上不能更改,要去窗口操作
?閱讀? 83
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老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時可以扣除嗎?
咔咔老師
??|
提問時間:05/07 13:23
#建筑#
你好,是用的簡易計稅還是一般計稅方法
?閱讀? 66
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老師:我們是建筑公司修路項目,租了運輸車(連車帶司機)給我們運鋪路用的混合料,對方是機械租賃公司,開票編碼應(yīng)該是什么呢
郭老師
??|
提問時間:05/07 13:03
#建筑#
建筑服務(wù),機械租賃。
?閱讀? 100
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針對銀行需要做融資財務(wù)報表,這個報表要怎么做才完美?
樸老師
??|
提問時間:05/07 12:36
#建筑#
制作完美的銀行融資財務(wù)報表,需確保數(shù)據(jù)真實準確,使資產(chǎn)負債率、流動比率等財務(wù)指標良好,優(yōu)化資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu),提供詳細附注說明,保持報表一致性和連貫性,還可提前與銀行溝通 可以看我們銀行貸款報表的編制課程
?閱讀? 93
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您好,老師,網(wǎng)費開的霍香正氣水的發(fā)票,收款方是大藥房,轉(zhuǎn)賬的時候咋備注了
文文老師
??|
提問時間:05/07 11:28
#建筑#
可直接備注:購霍香正氣水
?閱讀? 59
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老師 我想問個問題,就是去年12月份的時候當時異地項目開了發(fā)票,本應(yīng)該預(yù)繳的,但是因為資金問題當時沒有預(yù)繳,是在1月初的時候預(yù)繳的,所屬期還是選的12月份 ?,F(xiàn)在我想問,12月份沒有預(yù)繳的話我需要計提預(yù)繳增值稅及附加稅么,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金呢?
樸老師
??|
提問時間:05/07 11:23
#建筑#
12 月應(yīng)計提預(yù)繳增值稅及附加稅。附加稅:以預(yù)繳增值稅為依據(jù),計算城建稅、教育費附加、地方教育附加,分錄為借 “稅金及附加”,貸各相關(guān)應(yīng)交稅費。結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅:1 月初預(yù)繳時,借 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。申報納稅時按應(yīng)納稅額與預(yù)繳稅額的大小關(guān)系進行相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 附加稅:期末將 “稅金及附加” 余額轉(zhuǎn)入 “本年利潤”,借 “本年利潤”,貸 “稅金及附加”
?閱讀? 87
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你好,我想了解下,我們公司**了一家建筑公司,他說建筑行業(yè)的項目管理費,統(tǒng)一都是從工程款里扣,是嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/07 11:06
#建筑#
是的,通常是從工程款里扣
?閱讀? 59
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老師你好,請問一下,我們項目部是租的辦公室,裝修款有20多萬,是不是這樣?1.借:長期待攤_臨時設(shè)施費-**項目辦公室裝修,貸:應(yīng)付賬款 然后按5年分攤成本,每月計提 借:工程施工-合同成本-臨時設(shè)施費-**項目辦公室裝修款 貸:期待攤_臨時設(shè)施費-**項目辦公室裝修 。能不能一筆直接記成本 借:工程施工-合同成本-臨時設(shè)施費-**項目辦公室裝修款 貸:應(yīng)付賬款
小菲老師
??|
提問時間:05/07 10:41
#建筑#
同學(xué),你好 你不用長期待攤費用,直接入工程施工,是可以的
?閱讀? 103
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**老板提供進項發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進項發(fā)票,我根據(jù)什么來定義我們公司需要什么進項呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 10:35
#建筑#
您好,和你們主營相關(guān)的,費用類的都可以
?閱讀? 65
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2024年度的費用沒有做進去,現(xiàn)在還能重新做到2024年度里面去嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/07 07:20
#建筑#
做到今年用利潤分配,未分配利潤來做 匯算清繳、納稅調(diào)減
?閱讀? 81
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想買建筑實操資料
何江何老師
??|
提問時間:05/06 22:11
#建筑#
你好同學(xué),這個需要聯(lián)系你購買課程的老師,我們是答疑的,同學(xué),不然您留下你的ID,我請他們聯(lián)系你
?閱讀? 96
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你好老師,針對工程施工結(jié)轉(zhuǎn),按照收入成本配比原則,2024年我只結(jié)轉(zhuǎn)了部分工程施工成本,結(jié)轉(zhuǎn)后導(dǎo)致我資產(chǎn)負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發(fā)貨并使用材料100萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬。 分錄: 收到材料發(fā)票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應(yīng)付賬款113萬。 領(lǐng)用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本60萬 貸:工程施工成本60萬
樸老師
??|
提問時間:05/06 17:05
#建筑#
工程施工余額列報問題:“工程施工” 科目有 40 萬余額(100 - 60),應(yīng)計入資產(chǎn)負債表的存貨項目,若未計入,資產(chǎn)會少計 40 萬。 收入成本確認問題:按收入成本配比原則,結(jié)轉(zhuǎn) 60 萬成本時,若未確認相應(yīng)收入,會使利潤表凈利潤減少,影響所有者權(quán)益,導(dǎo)致不平衡。 科目使用問題:“工程施工成本” 科目使用需準確,應(yīng)直接減少 “工程施工” 總賬余額,否則可能導(dǎo)致存貨虛增。 進項稅問題:進項稅要正確計入 “應(yīng)交稅費 — 進項稅”,若計入應(yīng)付賬款等錯誤科目,會導(dǎo)致負債虛增
?閱讀? 68
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進項稅額轉(zhuǎn)出比例怎么核算
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/06 16:46
#建筑#
您好,如果這張發(fā)票不能抵扣,就要全額轉(zhuǎn)出的
?閱讀? 62
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請問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/06 16:05
#建筑#
那個不需要處理,本身做賬和報稅是2碼事哈
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老師,我們有個退休人員食堂阿姨,可以把她工資單做進去在公司公賬發(fā)嗎
文文老師
??|
提問時間:05/06 16:01
#建筑#
可以把她工資單做進去在公司公賬發(fā)。
?閱讀? 73
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老師,我公司收了一張異常發(fā)票,稅務(wù)通知納稅調(diào)增,請問怎么操作?
鄒老師
??|
提問時間:05/06 15:46
#建筑#
你好,是增值稅的進項稅額轉(zhuǎn)出,還是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額的意思呢?
?閱讀? 63
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老師,項目部異地預(yù)交增值稅,總包扣除分包之后預(yù)交,可以不扣除分包嗎?怕分包不預(yù)交,總包按全部的金額預(yù)交
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/06 15:41
#建筑#
那個就是要扣除分包后交稅,扣除的依據(jù)就是取得分包的發(fā)票
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