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第4小問的E項(xiàng)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得調(diào)減應(yīng)納稅所得額怎么算?
張老師
??|
提問時間:08/02 10:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 轉(zhuǎn)讓所得=2000-600=1400 不超過500萬的免稅,超過500萬的部分減半征收,所以應(yīng)該納稅調(diào)減=500(不超500萬的部分)+(1400-500)*50%(超過500萬的部分) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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讓算投入使用研發(fā)的無形資產(chǎn)當(dāng)年應(yīng)扣除的攤銷費(fèi)用,包含加計(jì)扣除的費(fèi)用嗎?
周老師
??|
提問時間:08/02 10:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 研發(fā)投入形成的無形資產(chǎn)在投入使用當(dāng)年計(jì)算攤銷費(fèi)用時,如果該無形資產(chǎn)是資本化的研發(fā)支出形成,則其攤銷費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除。具體加計(jì)扣除的比例依據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定執(zhí)行。例如,在2023年1月1日至2027年12月31日期間,外購或自主研發(fā)的無形資產(chǎn)用于研發(fā),發(fā)生的攤銷費(fèi)用可按120%加計(jì)扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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員工 因病一個月沒來上班 工資怎么發(fā)合理?
董孝彬老師
??|
提問時間:08/02 08:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師好!買一贈一是一個整體,不含稅收入為什么不是15/(1+13%)≈13.27?
張老師
??|
提問時間:08/01 22:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 增值稅中,買一贈一增送的部分是視同銷售,要計(jì)算增值稅的。 所以(15+5)/1.13是計(jì)算的增值稅。 含稅收入-繳納的增值稅=不含稅收入 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,麻煩幫忙看下這個呢,我們?nèi)谫Y租入了一臺設(shè)備,總的價款是109萬,但是每個月支付租金,對方一次性給我們開了109萬的發(fā)票,這種要怎么入賬呢,按照租金支付算下來,我們支付的總價款也不只109萬呀?沒有理解這是什么意思
董孝彬老師
??|
提問時間:08/01 22:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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個稅專項(xiàng)附加扣除里,如何區(qū)分”學(xué)歷教育和繼續(xù)教育”,老師講的子女教育是不是包括”學(xué)前教育和學(xué)歷教育”呢?
郭鋒老師
??|
提問時間:08/01 21:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 學(xué)歷教育指的是從義務(wù)教育到高等教育(小學(xué)、初中、高中、大學(xué)??啤⒈究?、碩士研究生、博士研究生)的全日制學(xué)習(xí)。繼續(xù)教育則指工作后為了提升技能或知識而進(jìn)行的學(xué)習(xí),包括非全日制學(xué)歷繼續(xù)教育和職業(yè)資格繼續(xù)教育。子女教育專項(xiàng)附加扣除主要針對的是接受全日制學(xué)歷教育的孩子,從3歲開始到高等教育階段,不包含學(xué)前教育(即3歲以下)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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普通合伙人喪失償債能力或行為能力,經(jīng)其他合伙人一致同意都能轉(zhuǎn)為有限合伙人嗎?
張老師
??|
提問時間:08/01 20:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 普通合伙人喪失償債能力或行為能力時,是否可以經(jīng)其他合伙人一致同意后轉(zhuǎn)為有限合伙人,需要查看合伙協(xié)議的具體約定。如果合伙協(xié)議允許,并且所有其他合伙人一致同意,則可以轉(zhuǎn)換。否則,不能自動轉(zhuǎn)換。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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普通合伙人喪失償債能力不能轉(zhuǎn)為有限合伙人嗎?
周老師
??|
提問時間:08/01 20:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 普通合伙人喪失償債能力,如果經(jīng)其他合伙人一致同意可以依法轉(zhuǎn)為有限合伙人。但如果未能獲得一致同意,則該合伙人應(yīng)退伙。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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不好意思老師,我沒太明白,這里的派出所是鎮(zhèn)級別的,那不是應(yīng)該由本級政府(即鎮(zhèn)政府)或者是上一級政府(縣政府)申請復(fù)議嗎?老師的意思是,只有到縣級別的派出機(jī)構(gòu),才是本級政府復(fù)議,而鎮(zhèn)級別的只能是上一級嗎??
趙老師
??|
提問時間:08/01 18:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對鎮(zhèn)級派出機(jī)構(gòu)作出的行政行為不服,應(yīng)向設(shè)立該派出機(jī)構(gòu)的縣級政府申請復(fù)議。所以,這里的派出所作為鎮(zhèn)政府的派出機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)向上一級即縣政府申請復(fù)議。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)購買新能源冷鏈貨車國家補(bǔ)貼款是否需要計(jì)入應(yīng)納稅所得額,是否可以在企業(yè)所得稅前扣除?有沒有相關(guān)文件規(guī)定
宋生老師
??|
提問時間:08/01 17:32
#稅務(wù)師#
你好,這個沒有明確規(guī)定,是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求的。
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為什么將新研發(fā)的玩具交付商場代銷也要視同銷售?沒收到代銷清單也要視同銷售嗎
文文老師
??|
提問時間:08/01 15:26
#稅務(wù)師#
按收到代銷清單,再確認(rèn)銷售。
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配送公司凍雞翅根稅率多少?一般人
文文老師
??|
提問時間:08/01 15:05
#稅務(wù)師#
一般納稅人凍雞翅根稅率9%
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老師,我想請問下第三小問,算差異率的時候,為什么題干中括號4中領(lǐng)用1500千克材料不考慮進(jìn)去
樸老師
??|
提問時間:08/01 15:00
#稅務(wù)師#
計(jì)算成本差異率時,差異率反映的是計(jì)算時點(diǎn)庫存材料(含已入庫未領(lǐng)用)的平均差異水平 ,用于后續(xù)調(diào)整領(lǐng)用成本 。領(lǐng)用的 1500 千克是在差異率算出后,才用該差異率調(diào)整其成本,所以計(jì)算差異率時不提前扣除領(lǐng)用數(shù)量 ,需保持庫存材料(含未領(lǐng)用)的完整數(shù)據(jù)計(jì)算平均差異率
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請問老師,個稅里面說的年金,指的是補(bǔ)充養(yǎng)老保險嗎?
張老師
??|
提問時間:08/01 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,個稅里提到的年金指的就是補(bǔ)充養(yǎng)老保險。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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答案看不懂,不明白
樸老師
??|
提問時間:08/01 13:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是哪里不懂呢
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老師跨市的非獨(dú)立核算分公司如何做帳可以和總公司做一套帳嗎? 嗯,總公司??罱o分公司如何做帳?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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如圖,請問老師,第一句話(紅框)的意思是,在年度匯算清繳時,比如勞務(wù)報酬1500,那么也是不用減800的,直接用1500*(1-20%)來算收入額嗎,同理稿酬和特許權(quán)使用費(fèi),比如稿酬2000,不用2000-800來算,直接用2000*(1-20%)*70%算收入,是這意思嗎?
范老師
??|
提問時間:08/01 12:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,理解正確。在年度匯算清繳時,對于勞務(wù)報酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)等收入,直接按照規(guī)定比例計(jì)算收入額,不再減除費(fèi)用。例如,勞務(wù)報酬1500元,按1500*(1-20%)計(jì)算;稿酬2000元,則按2000*(1-20%)*70%計(jì)算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款 個稅 我剛剛開票120萬 需要在項(xiàng)目地預(yù)交個稅嗎 計(jì)算依據(jù)是什么
宋生老師
??|
提問時間:08/01 11:48
#稅務(wù)師#
你好,這個看當(dāng)?shù)匾蟆,F(xiàn)在很多都要求在當(dāng)?shù)氐氖杖氚凑諏?shí)際的工資來申報。
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您好,果蔬配送公司牛筋面稅率多少?
宋生老師
??|
提問時間:08/01 11:17
#稅務(wù)師#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?你這個是屬于面條,對不對?
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請問其他個人可以適用小規(guī)模納稅人的這條減免稅政策嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/01 10:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 其他個人銷售自己使用過的物品免征增值稅, 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,果蔬配送公司,銷售糯玉米的稅率是免稅嗎?稅收分類編碼是谷物還是蔬菜?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/01 10:13
#稅務(wù)師#
玉米:包括白玉米、黃玉米、糯玉米、甜玉米、其他玉米。玉米、白玉米、黃玉米、糯玉米、甜玉米1010101030000000000 稅目是這個
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老師 我是建筑異地預(yù)繳個稅 我開票的價稅合計(jì)121萬 那我異地預(yù)繳個稅是怎么計(jì)算?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 09:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 預(yù)繳個稅,要看你申報的人員的工資
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老師,請問這個預(yù)計(jì)負(fù)債的題,為什么把40萬的成本全部計(jì)提了減值,不應(yīng)該是把成本和賣價比較差額計(jì)提減值,剩下的再入預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?
張老師
??|
提問時間:08/01 09:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,如果選擇執(zhí)行合同,那么發(fā)生的損失為50萬元,在計(jì)算合同損失時已經(jīng)考慮售價與成本的差額了,所以在計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備時直接按照40計(jì)提就可以了。執(zhí)行合同發(fā)生的損失超過合同標(biāo)的物部分再計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問這個預(yù)計(jì)負(fù)債的題,為什么把40萬的成本全部計(jì)提了減值,不應(yīng)該是把成本和賣價比較差額計(jì)提減值,剩下的再入預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?
范老師
??|
提問時間:08/01 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在計(jì)算執(zhí)行合同的損失時,已經(jīng)考慮了賣價與成本的差額了,此時損失金額為50萬元。 而對于該產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生40萬元成本了,也就是標(biāo)的資產(chǎn)部分為40萬元,小于合同損失金額,所以應(yīng)該計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備40,剩余的10萬元確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,公司買了1999年的二手機(jī)械設(shè)備。我提折舊按照幾年提,符合稅法。沒有風(fēng)險。
宋生老師
??|
提問時間:08/01 08:49
#稅務(wù)師#
您好,這個你按5年就肯定沒問題了
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請問一下大家,撥出的用于購買國庫券的存款屬于其他貨幣資(兩銀兩信一外一存)的哪一種呢[玫瑰][咖啡][咖啡]
宋生老師
??|
提問時間:08/01 08:34
#稅務(wù)師#
你好,你用最后這個就行了
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老師,我們現(xiàn)在補(bǔ)了一筆23年的企業(yè)所得稅,請問應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:08/01 06:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
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的旁系血親指的是什么
張老師
??|
提問時間:07/31 22:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 旁系血親是指彼此之間具有間接血緣關(guān)系的親屬,即除直系血親外,與己身同出一源的血親,如兄弟姐妹、侄子女、伯、姑、舅、姨、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹等。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這兩個題類型是一樣的,為啥會計(jì)學(xué)堂的講義的例題,有關(guān)壞賬計(jì)提不考慮收回已核銷部分
董孝彬老師
??|
提問時間:07/31 22:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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我是建筑業(yè) 稅款異地預(yù)交 機(jī)構(gòu)在武漢 工地在黃石 我的工地人員的個稅是在哪里繳納
郭老師
??|
提問時間:07/31 21:36
#稅務(wù)師#
黃石 項(xiàng)目地申報個稅的
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