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稅務(wù)師,稅一稅二和實(shí)務(wù)聯(lián)報(bào)好還是先考了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),在學(xué)實(shí)務(wù)好
張老師
??|
提問時(shí)間:05/06 11:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以先考財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),再學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)。這樣可以在掌握了財(cái)務(wù)知識(shí)的基礎(chǔ)上更好地理解實(shí)務(wù)內(nèi)容。但如果你覺得同時(shí)備考三科壓力不大,也可以選擇聯(lián)報(bào)稅一、稅二和實(shí)務(wù),這有助于理解和掌握相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。具體怎么安排,還是要根據(jù)你自己的時(shí)間和精力來決定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師這里的年度報(bào)告期間指的是什么時(shí)間
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/06 10:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 年度報(bào)告期間通常指的是會(huì)計(jì)年度,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定,會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 57
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您好老師,看了貴校2025.4.10兩條關(guān)于視同銷售的答疑,請(qǐng)問老師,品鑒喝掉的茶,屬于促銷嗎?如果屬于促銷,是不是屬于視同銷售中贈(zèng)送行為中的廣告、促銷、捐贈(zèng)中的促銷?那么品鑒喝的茶,為何不屬于視同銷售?請(qǐng)老師釋疑,謝謝!
周老師
??|
提問時(shí)間:05/06 10:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個(gè)行為屬于個(gè)人消費(fèi)中的業(yè)務(wù)招待,銷售茶葉的公司用外購的茶葉招待客戶品鑒,增值稅不視同銷售 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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總公母大額借款分公司,不收利息可行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/06 10:01
#稅務(wù)師#
您好,可以的,在合同中約定就可以
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之前像別的公司借款10萬元 我寫的是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在還款怎么寫分錄 是借其他應(yīng)付 貸 銀行存款嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/06 09:17
#稅務(wù)師#
是 的,直接做相反分錄
?閱讀? 94
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老師1500的授課費(fèi)代扣多少個(gè)稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/06 08:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是(1500-800)*20%=140 按這個(gè)預(yù)交了。
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做企業(yè)所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務(wù)派遣人力資源行業(yè)公司,給甲方開具5%的差額發(fā)票還有6%的服務(wù)費(fèi),那我的其他應(yīng)付款/還有銷售費(fèi)用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應(yīng)付款了,開6%外包的記到銷售費(fèi)用下,自己人記到管理費(fèi)用下
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/06 07:20
#稅務(wù)師#
您好,我們公司自己員工工資記在管理費(fèi)用下的自己員工工資,屬于工資薪金支出 ,可在匯算清繳時(shí)按規(guī)定扣除。 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)工資: 5% 差額發(fā)票的代收代付工資記在其他應(yīng)付款的這部分,是為甲方代發(fā)工資,不屬于本公司工資薪金支出。 6% 服務(wù)費(fèi)中的工資若提供外包服務(wù)的人員與乙方存在任職或受雇關(guān)系,其工資屬于乙方工資薪金支出;若這些人員由甲方管理指揮,乙方僅提供派遣服務(wù),直接支付給員工個(gè)人的費(fèi)用,作為工資薪金和職工福利費(fèi)支出;按協(xié)議支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,作為勞務(wù)費(fèi)支出 。
?閱讀? 97
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長期股權(quán)投資,什么類型的企業(yè)分紅可以免稅?
小秋老師
??|
提問時(shí)間:05/06 06:56
#稅務(wù)師#
你好,居民企業(yè)之間的股息紅利、通過公開市場購買上市公司股票,若持有時(shí)間滿12個(gè)月,其分紅同樣免稅
?閱讀? 100
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單位內(nèi)部借用資金,按利息收入交企業(yè)所得稅嗎?利息支出的能稅前扣除嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:05/05 22:12
#稅務(wù)師#
你好,關(guān)聯(lián)方之間借款需要按利息收入繳納所得稅。利息支出利率不超過金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款基準(zhǔn)利率。若超過,超額部分不得扣除。同時(shí),關(guān)聯(lián)方借款的債資比例限制:關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與權(quán)益性投資比例(金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1)。超出部分的利息不得扣除。
?閱讀? 122
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為什么掃了沒用???什么叫微信客戶端
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/05 15:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師測試過那個(gè)二維碼,可以正常掃描出答案和解析??赡苁悄木W(wǎng)絡(luò)有問題,或者您可以嘗試在書后查找相關(guān)內(nèi)容。至于“微信客戶端”,是指使用微信軟件進(jìn)行掃碼的環(huán)境,確保您是在最新版本的微信中操作,有時(shí)候舊版本可能會(huì)導(dǎo)致一些功能不正常。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 156
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老師,二十二期,我學(xué)到稅務(wù)實(shí)操哪里,但是為什么我找不到視頻里面的實(shí)操呀?還有哪些表格我要找誰要呀?謝謝
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:05/05 15:04
#稅務(wù)師#
您好同學(xué)! 這些課程的附件需要找對(duì)應(yīng)的課程助教老師索要,在答疑模塊中是無無法獲取您所需的東西的
?閱讀? 85
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請(qǐng)問老師,分公司的增值稅一定是分公司自己申報(bào)表納稅么?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/05 15:03
#稅務(wù)師#
你好是的,企業(yè)所得稅才有匯總申報(bào)的說法
?閱讀? 86
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請(qǐng)問物權(quán)法民法破產(chǎn)法公司法等章節(jié),CPA經(jīng)濟(jì)法能覆蓋稅務(wù)師涉稅法律嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/05 14:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 物權(quán)、破產(chǎn)、公司基本可以,但是一些表述不太一樣。 民法不可以。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 142
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創(chuàng)投制合伙企業(yè)按年度所得整體核算是什么意思?
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:05/05 11:48
#稅務(wù)師#
整體核算就是以年為單位,計(jì)算所有的收入,支出,從而計(jì)算利潤和所得稅
?閱讀? 117
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老師,為什么答案中,關(guān)于稅金要減去進(jìn)項(xiàng)220呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/05 11:46
#稅務(wù)師#
在計(jì)算與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金時(shí)減去進(jìn)項(xiàng)稅額 220 萬元,是因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅 。在計(jì)算土地增值稅等涉及的與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金時(shí),可扣除的是實(shí)際繳納的稅金。企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額,實(shí)際繳納的增值稅是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。這里計(jì)算的稅金中,增值稅部分應(yīng)按實(shí)際繳納金額來確定可扣除金額,所以要減去可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 220 萬元 ,從而準(zhǔn)確計(jì)算出可在土地增值稅計(jì)算中扣除的相關(guān)稅金金額
?閱讀? 102
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請(qǐng)問老師,2023年12月31日前,如果賬面把每個(gè)月計(jì)提的加計(jì)抵減金額做到賬面上,怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/05 11:10
#稅務(wù)師#
計(jì)提加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 申報(bào)時(shí)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 銀行存款
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出口貨物沒達(dá)到5000元報(bào)不了關(guān),但貨銷售了,怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/05 10:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,正常做收入,只不過增值稅不做就行了
?閱讀? 92
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既然說是出資為什么還說是股權(quán)收購?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/05 10:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是相當(dāng)于他購買家企業(yè)的股權(quán),他購買,向前手購買,前手就是相當(dāng)于收購的,因?yàn)椴皇鞘状纬鲑Y
?閱讀? 89
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請(qǐng)問老師,單位原來在甲市的A區(qū)辦理稅務(wù)注銷,因?yàn)橥鶃頉]有清理干凈,注銷失敗,后來第二次又在A區(qū)辦理注銷還是失敗,領(lǐng)導(dǎo)把稅務(wù)轉(zhuǎn)到C區(qū),并且讓把賬上的往來和固定資產(chǎn)清理干凈,請(qǐng)問老師,再去C區(qū)辦理注銷,會(huì)引起稅務(wù)重點(diǎn)關(guān)注么?可以正常的辦理注銷么?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:05/05 00:56
#稅務(wù)師#
會(huì)的,因?yàn)槟鷮儆诳鐓^(qū)域了,而且要辦理注銷
?閱讀? 104
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請(qǐng)問老師,單位要注銷,賬面有十幾萬的固定資產(chǎn),請(qǐng)問是否要處理掉。
sara張老師
??|
提問時(shí)間:05/05 00:49
#稅務(wù)師#
您好,需要處理,不然注銷的時(shí)候稅務(wù)局會(huì)根據(jù)核定的價(jià)值核定應(yīng)納稅額的
?閱讀? 90
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請(qǐng)問老師,做匯算清繳,單位的同事,把個(gè)稅申報(bào)表里按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的都調(diào)增了,他說都按照無發(fā)票處理,請(qǐng)問正確么?
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/04 19:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 你的同事 處理的正確
?閱讀? 87
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請(qǐng)問老師,實(shí)習(xí)生的工資,每月按時(shí)發(fā)放的按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)還是按照工資申報(bào)呢?
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/04 19:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,如果存在雇傭關(guān)系的,就和正式員工一樣,按照工資薪金申報(bào)
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建筑公司的一般納稅人可以選擇適用簡易計(jì)稅是什么意思呢,是不是也可以采用一般計(jì)稅方式 是吧,那什么時(shí)候采用哪種方式更好呢,
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/04 19:30
#稅務(wù)師#
你好,就是進(jìn)項(xiàng)很少的情況下,按照低稅率的交稅 選擇了簡易計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的,只有是清包工,甲供材,老項(xiàng)目都是簡易計(jì)稅
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辦公家具押金計(jì)不計(jì)稅啊,有沒有增值稅啊,我理解是不用的,押金肯定是要退的對(duì)吧
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:05/04 19:10
#稅務(wù)師#
對(duì)的,一般情形押金不用交稅的
?閱讀? 126
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計(jì)稅金額是指什么概念?契稅完稅證明上注明的計(jì)稅金額是指不含稅金額還是含稅金額?。?/a>
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/04 17:12
#稅務(wù)師#
計(jì)稅金額是計(jì)算稅費(fèi)的基礎(chǔ)金額,像銷售額、收入額等按稅法規(guī)定確定的金額。契稅完稅證明上的計(jì)稅金額是不含增值稅的金額,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,土地使用權(quán)出售、房屋買賣等,承受方計(jì)征契稅的成交價(jià)格不含增值稅;實(shí)際取得增值稅發(fā)票的,以發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格確定,土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓方免征增值稅的,承受方計(jì)征契稅的成交價(jià)格不扣減增值稅額
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本來就是免稅的,免稅農(nóng)產(chǎn)品,是怎么計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢,發(fā)生非正常損失,這個(gè)內(nèi)容有沒有在稅法1教材中有講啊,哪一章哪一節(jié)啊
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:05/04 16:54
#稅務(wù)師#
你好哦,免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣分幾種情況,進(jìn)項(xiàng)稅=買家*稅率,出現(xiàn)非正常損失,直接轉(zhuǎn)出就可以
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請(qǐng)問老師,單位是餐飲行業(yè),定期找殺蟲的單位,來殺蟲,請(qǐng)問對(duì)方開的勞務(wù)費(fèi)*殺蟲* 稅率1%對(duì)么?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/04 16:20
#稅務(wù)師#
若對(duì)方是小規(guī)模納稅人,在適用 3% 征收率減按 1% 征收政策期內(nèi),開 “勞務(wù)費(fèi) * 殺蟲” 發(fā)票稅率 1% 合理;若對(duì)方是一般納稅人,正常稅率為 6% ,開 1% 稅率發(fā)票不對(duì)。
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請(qǐng)問老師,退休職工一次性獨(dú)生子女費(fèi),是在職臨退休前給,還是退休之后給。放到福利費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳是否調(diào)增處理呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/04 15:49
#稅務(wù)師#
發(fā)放時(shí)間 沒有統(tǒng)一規(guī)定,有的地方是退休時(shí)由企業(yè)發(fā)放,有的是退休后經(jīng)申請(qǐng)審批發(fā)放,具體依當(dāng)?shù)卣吆推髽I(yè)執(zhí)行方式而定。 企業(yè)所得稅匯算清繳處理 計(jì)入福利費(fèi),若福利費(fèi)總額不超工資、薪金總額 14%,匯算清繳時(shí)無需調(diào)增;超 14%,超出部分需調(diào)增。
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航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明票價(jià)合計(jì)82萬,燃油附加費(fèi)5萬,基建費(fèi)3萬,保險(xiǎn)費(fèi)1.8萬,這個(gè)基建費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)算不算進(jìn)去計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:05/04 12:57
#稅務(wù)師#
航空運(yùn)輸電子客票行程單計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),基建費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)都不算進(jìn)去。
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銷售無形資產(chǎn)是6%稅率嗎?那嵌入式軟件產(chǎn)品不是無形資產(chǎn)嗎?怎么理解呢
小秋老師
??|
提問時(shí)間:05/04 12:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售無形資產(chǎn)稅率不一樣的,你公司是屬于什么?
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