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稅務(wù)師應(yīng)試指南P133多選27的DE,劃入方和劃出方都不確認(rèn)所得,那是確認(rèn)為什么?
范老師
??|
提問時間:05/08 20:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 自2014年1月1日起,對100%直接控制的居民企業(yè)之間,以及受同一或相同多家居民企業(yè)100%直接控制的居民企業(yè)之間按賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn),凡具有合理商業(yè)目的、不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的,股權(quán)或資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后連續(xù)12個月內(nèi)不改變被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)原來實質(zhì)性經(jīng)營活動,且劃出方企業(yè)和劃人方企業(yè)均未在會計上確認(rèn)損益的,可以選擇按以下規(guī)定進(jìn)行特殊性稅務(wù)處理: (1)劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均不確認(rèn)所得。 (2)劃入方企業(yè)取得被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ),以被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)的原賬面凈值確定。 (3)劃入方企業(yè)取得的被劃轉(zhuǎn)資產(chǎn),應(yīng)按其原賬面凈值計算折舊扣除。 24年稅二教材61頁原文表述 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P132多選22的AC,A無形資產(chǎn)不是按2年攤銷嗎?C呢?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/08 20:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 無形資產(chǎn)的攤銷,采取直線法計算。無形資產(chǎn)的攤銷年限一般情況不得低于10年。作為投資或者受讓的無形資產(chǎn),有關(guān)法律規(guī)定或者合同約定了使用年限的,可以按照規(guī)定或者約定的使用年限分期攤銷。外購商譽的支出,在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓或者清算時,準(zhǔn)予扣除。 企業(yè)外購的軟件,凡符合固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)確認(rèn)條件的,可以按照固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)進(jìn)行核算,其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短,最短可為2年(含)。24年稅二教材43頁原文表述。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P132多選21的C,未提足折舊的固定資產(chǎn)的改建支出,應(yīng)計入什么?
周老師
??|
提問時間:05/08 20:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 計入在建工程中 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P132多選18的BC,B如果企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間有簽訂租賃合同呢(像我司是集團(tuán)子公司,租的辦公樓業(yè)主方是集團(tuán)另一子公司,有簽租賃合同,按季付租金)。C為何頁不能扣除?
小王老師
??|
提問時間:05/08 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B選項中,如果企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間簽訂了租賃合同,這種情況下支付的租金可以作為費用在稅前扣除。但是,這種情況需要符合獨立交易原則,即交易條件和價格應(yīng)與非關(guān)聯(lián)方之間的正常商業(yè)交易相一致。C選項不能扣除的原因可能是因為所涉及的費用不符合稅法規(guī)定的可扣除條件,例如,如果這些費用屬于資本性支出、個人消費性質(zhì)或與取得收入無關(guān),則不允許在計算企業(yè)所得稅時作為成本費用扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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市政污泥處理廠是否可以享受土地使用稅優(yōu)惠政策
趙老師
??|
提問時間:05/08 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果市政污泥處理廠以國家發(fā)展改革委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》或者《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》中鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目為主營業(yè)務(wù),且當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入占納稅人收入總額60%以上,同時符合當(dāng)?shù)仃P(guān)于國家鼓勵和扶持產(chǎn)業(yè)的相關(guān)認(rèn)定條件,也可能享受城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策。部分地區(qū)規(guī)定,此類企業(yè)在滿足一定的虧損條件或其他特定條件時,可以申請減免城鎮(zhèn)土地使用稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P126單選53的B,按P147答案解析所述,付款方提前付款的,在實際付款日確認(rèn)收入的實現(xiàn)。請問銷售一般商品所有商品都是這樣的嗎?
范老師
??|
提問時間:05/08 20:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,您的理解有誤的,這里是針對房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理中的收入確認(rèn)規(guī)定的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法>的通知》(國稅發(fā)〔2009〕31號)第六條規(guī)定,企業(yè)通過正式簽訂《房地產(chǎn)銷售合同》或《房地產(chǎn)預(yù)售合同》所取得的收入,應(yīng)確認(rèn)為銷售收入的實現(xiàn)。采取分期收款方式銷售開發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)按銷售合同或協(xié)議約定的價款和付款日確認(rèn)收入的實現(xiàn),這體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即按照交易或事項的經(jīng)濟(jì)實質(zhì),屬于當(dāng)期的收入,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入。如果付款方提前付款,在實際付款日確認(rèn)收入的實現(xiàn)。這是因為提前付款改變了原本合同約定的收款時間,實際收到款項的時間成為了更準(zhǔn)確的收入實現(xiàn)標(biāo)志,遵循了實質(zhì)重于形式原則,以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P125單選45,P147答案解析的計算方法看不懂,可否解釋一下。另外教材哪里涉及到這個公式?
張老師
??|
提問時間:05/08 20:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您指的是哪科的應(yīng)試指南呀,比如稅一或其他科目的應(yīng)試指南,麻煩您提供一下具體的科目名稱方便老師針對您的問題進(jìn)行解答謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P123單選28,按P145答案解析所述,境外盈利可以彌補(bǔ)境內(nèi)虧損,反之則不行。為何?是要杜絕什么問題嗎?
小王老師
??|
提問時間:05/08 20:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 境外盈利可以用來彌補(bǔ)境內(nèi)虧損,但境內(nèi)盈利不能用來彌補(bǔ)境外虧損,主要是為了防止跨國避稅行為,確保稅收公平。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
宋生老師
??|
提問時間:05/08 17:56
#稅務(wù)師#
你好,你具體是哪兒不會填呢
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你好!我想問大專學(xué)的日語,從事財務(wù)工作滿3年以上,符合稅務(wù)師報名條件嗎?
劉常虹老師
??|
提問時間:05/08 17:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。其他學(xué)科的大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì),法律工作滿三年就可以報考稅務(wù)師。你已經(jīng)滿足報考條件了,完全可以報考稅務(wù)師,加油喲!
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老師你好,我們公司是小規(guī)模小微企業(yè)2024年9月購入固定資產(chǎn)車輛188,800.00,按四年提折舊,10—12季度提折舊12844.37,老師申報2024年企業(yè)所得稅年報時固定資產(chǎn)原值是剔除進(jìn)項稅后填寫嗎?還有車輛購置稅加不加入固定資產(chǎn)原值?然后A105080中第5列稅收折舊,攤銷額填寫什么數(shù)據(jù)?
張瑞雪老師
??|
提問時間:05/08 16:20
#稅務(wù)師#
你好,固定資產(chǎn)原值剔除進(jìn)項稅。車輛購置稅計入原值。
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您好,老師,請問報考中級會計職稱,大專畢業(yè)的工作年限5年,是必須有繼續(xù)教育嗎,是累計還是連續(xù),稅務(wù)師的工作3年是一樣的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 16:16
#稅務(wù)師#
是的想,現(xiàn)在要求必須繼續(xù)教育的,都全國采集了
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貿(mào)易公司購進(jìn)發(fā)票和銷售發(fā)票可以不打印,用電子稅務(wù)局導(dǎo)出的匯總表當(dāng)原始憑證嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/08 15:57
#稅務(wù)師#
可以,用電子稅務(wù)局導(dǎo)出的匯總表當(dāng)原始憑證
?閱讀? 89
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請問老師,單位注冊資本500萬,但是賬面實收資本300萬,現(xiàn)在公司要注銷,這個影響注銷么,還有200萬沒實際繳納。
宋生老師
??|
提問時間:05/08 14:40
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個不影響的。
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發(fā)票沒填購買方稅號可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 14:33
#稅務(wù)師#
那個不行的,屬于廢票
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老師,商品過期報損可以走營業(yè)外支出嗎?還是就走管理費用。
小菲老師
??|
提問時間:05/08 12:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 過期報廢,用管理費用
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老師,請問代理公司開的國際貨運代理費免增值稅嗎?法稅條文是哪條?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/08 12:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》第一條第十八款規(guī)定,納稅人提供的直接或者間接國際貨物運輸代理服務(wù),免征增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃協(xié)議約定,車輛租賃費是2000元/月,洗車費60元/月,現(xiàn)在稅局不允許2個不同項目在同一張發(fā)票上開具,如分開票,則導(dǎo)致洗車費的個人所得稅需要公司代扣代繳,現(xiàn)由于參與私車公用的車主都屬于我公司的員工,無法按開票項目選擇勞務(wù)所得申報個稅,我們能不能將每月租車2000元和洗車費60元合并開2060元的租賃費發(fā)票?
羅珍蓮老師
??|
提問時間:05/08 10:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了
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老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/08 10:15
#稅務(wù)師#
你老板答應(yīng)職工的記錄有嗎 財務(wù)說的不管用
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出售公司使用過的公車,需要計入企業(yè)所得稅收入,繳納企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/08 09:58
#稅務(wù)師#
需要計入企業(yè)所得稅收入,繳納企業(yè)所得稅
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老師電子普通發(fā)票機(jī)票不可以做進(jìn)項稅抵扣嗎
咔咔老師
??|
提問時間:05/08 07:56
#稅務(wù)師#
你好,是可以抵扣進(jìn)項的
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游艇有哪些優(yōu)惠稅收政策
郭老師
??|
提問時間:05/07 20:07
#稅務(wù)師#
新能源或節(jié)能游艇 根據(jù)《車船稅法》,使用新能源或節(jié)能技術(shù)的游艇可申請減征或免征車船稅,具體辦法由國務(wù)院規(guī)定例如,采用電力驅(qū)動的游艇可能符合免稅條件。 特定用途游艇 省級政府有權(quán)對城鄉(xiāng)公共交通用途的船舶(如公共渡輪)給予定期減免稅,但普通私人游艇通常不在此列。
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請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
郭老師
??|
提問時間:05/07 19:58
#稅務(wù)師#
2023年是小型微利企業(yè),那么從2024年七到2025年六月份都可以享受 2024年一到六月份看的是2022年的匯算清繳
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老師,本科,財務(wù)管理專業(yè),符合第一類管理學(xué)學(xué)科嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/07 18:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是符合的
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老師航空運輸電子客票行程單咋樣抵扣
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:07
#稅務(wù)師#
直接計算抵扣填寫
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老師通行費勾選確認(rèn)平臺找不見所要勾選的通行費發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:05/07 15:54
#稅務(wù)師#
那說明不能勾選抵扣
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所得稅匯算清繳本年折舊、攤銷額怎么計算
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/07 15:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本年折舊、攤銷額是當(dāng)年的稅收折舊攤銷額加上以前年度的稅收折舊。長期待攤費用其他項目的“資產(chǎn)原值”應(yīng)填報納稅人會計處理計提攤銷時的資產(chǎn)原值(或歷史成本)金額。如果涉及土地攤銷已經(jīng)計入房屋成本,在會計處理上雖然存在雙重計算問題,但稅法規(guī)定不會導(dǎo)致重復(fù)扣除。具體操作建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師通行費填附表幾了
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 15:18
#稅務(wù)師#
那個是直接勾選抵扣,不需要手工填
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請問老師,乙公司是甲集團(tuán)下面的一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,負(fù)債把甲集團(tuán)其他子公司或者是遺留的房屋,的房屋出租工作,乙公司名下是沒有房屋的,收上來的房租收入,都在乙公司這里做收入的。請問老師乙公司需要根據(jù)收入全額申報從租的房產(chǎn)稅么?如果房屋所有人按照從價繳納了房產(chǎn)稅,乙單位無償使用并出租的,針對這部分的收入還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/07 14:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 乙不需要申報房產(chǎn)稅的
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老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:53
#稅務(wù)師#
你好,這個沒什么辦法。除非收入高,交的稅才會多。
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