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@家權老師 怎么申報,直接在25年7月申報和做賬嗎?改24年的匯算清繳報表怎么改
家權老師
??|
提問時間:07/16 16:40
#事業(yè)單位#
視同24年正常計提了和支付了工資,然后做報表,重新做24年的年報和匯算
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請問學校各類報銷需提供哪些附件,及注意事項哪里可以查,最好附個鏈接網(wǎng)址,謝謝
東老師
??|
提問時間:03/11 09:04
#事業(yè)單位#
您好,你好,也是需要發(fā)票的,有發(fā)票就可以
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什么樣的福利費是要計入工資交個稅的? 春節(jié)福利?還是員工同城辦業(yè)務中午的個人午餐費?
郭老師
??|
提問時間:03/06 07:12
#事業(yè)單位#
能分出一個人是多少的福利費 比如你們過節(jié)發(fā)放的現(xiàn)金福利、實物福利,獎勵 春節(jié)福利需要 去同城辦業(yè)務的,這個是誤餐費,這個不用。
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老師您好,注冊分公司的營業(yè)執(zhí)照不需要設立名稱了吧?
郭老師
??|
提問時間:02/25 13:02
#事業(yè)單位#
需要 得有xx分公司 不需要自己起名字
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老師,新手小白,去朋友新成立農(nóng)業(yè)公司上班應該怎么做,農(nóng)業(yè)公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,是不是很多都是免稅的
宋生老師
??|
提問時間:02/14 10:18
#事業(yè)單位#
你好,是的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品是免稅的。
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老師 請問一下 跨年的成本結轉現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結轉少了 應該怎么調整啊
文文老師
??|
提問時間:02/12 15:35
#事業(yè)單位#
借:未分配利潤 貸:庫存商品
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內賬月末盈虧分析報表怎么做,老師有模板嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/07 10:48
#事業(yè)單位#
你好,這個學堂可以下載財務分析的模版
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老師你好,事業(yè)單位因為財政撥款不及時賬戶沒錢要交醫(yī)保想借往來備用金,我們如何做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/15 10:05
#事業(yè)單位#
借:銀行存款 貸:其他應付款 ——XX 往來單位
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老師你好,在資產(chǎn)負債表中,未分配利潤一直在減少,這個正常嗎?我算了下今天第一季度的都快負1000多萬了
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 10:15
#事業(yè)單位#
您好,你們是成本不停的增加了,是吧
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老師,我想問一下小微企業(yè)?,F(xiàn)在的殘保金 增值稅附加稅。的優(yōu)惠政策有哪些?
文文老師
??|
提問時間:04/03 16:23
#事業(yè)單位#
殘保金,30人以下,免 附加稅,減半征收
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事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應收應付,直接列支的。
樸老師
??|
提問時間:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應收款核算,現(xiàn)在收回時,沖減原來列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因為之前直接列支,現(xiàn)在支付時,再次確認事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關貨幣資金科目) 1
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單位與單位之間的股權變更,需要交印花稅還需要申報企業(yè)所得稅嗎?是當月變更當月交,還是次月征期前申報就可以?
小菲老師
??|
提問時間:03/19 18:16
#事業(yè)單位#
同學,你好 不會單獨征收企業(yè)所得稅,有收益的話,會結合收入、成本費用這類的,匯總在一起一起算的
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你好老師,我想在重慶萬州開立分公司,在注冊企名稱的時候如何設立
文文老師
??|
提問時間:02/27 16:11
#事業(yè)單位#
是指公司名稱如何設立?
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老師,我們公司是服務行業(yè)的,平時是不需要進貨的,要完成業(yè)績什么的都需要請吃飯和送禮的,這個可以算進項成本嗎?如果算進項成本,那這個記賬憑證應該怎么寫呢?
宋生老師
??|
提問時間:02/17 10:20
#事業(yè)單位#
你好,,這個是計入費用里面去的。
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如果是老板墊付,給老板報銷計入那個會計科目
樸老師
??|
提問時間:04/08 14:34
#事業(yè)單位#
借費用科目 貸其他應付款 這么做
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計算每個月能發(fā)多少錢?
宋生老師
??|
提問時間:03/24 18:03
#事業(yè)單位#
1. 基礎養(yǎng)老金 基礎養(yǎng)老金 =(退休時當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY + 本人指數(shù)化月平均繳費工資)÷ 2 × 繳費年限 × 1% 其中: 本人指數(shù)化月平均繳費工資 = 平均繳費指數(shù) × 退休時當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 平均繳費指數(shù) =(各年度繳費指數(shù)之和)÷ 繳費年限 繳費指數(shù) = 當年繳費工資 ÷ 當?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 2. 個人賬戶養(yǎng)老金 個人賬戶養(yǎng)老金 = 個人賬戶儲存額 ÷ 計發(fā)月數(shù) 計發(fā)月數(shù):根據(jù)退休年齡確定,50歲退休為195個月,55歲退休為170個月,60歲退休為139個月。
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電子稅務局開票黑色金屬冶煉壓延品*廢鋼項目名稱怎么添加
宋生老師
??|
提問時間:03/18 17:17
#事業(yè)單位#
你好,廢鋼項目名稱,這個是自己添加的呀,自己輸入就行了,然后再選擇黑色金屬冶煉壓延品。
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小規(guī)模確認收入的銷項稅怎么做分錄,計入那個科目?減免稅款分錄怎么做?結轉增值稅怎么做?
家權老師
??|
提問時間:02/24 15:07
#事業(yè)單位#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
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老師,您好,我是公辦幼兒園,食堂出售廢油,我怎么寫摘要呢?出售廢油?還是 記賬借銀行存款,貸其他收入的食堂材質收入還是其他收入的其他呢?
郭老師
??|
提問時間:02/14 09:11
#事業(yè)單位#
出售費油就可以了,你用的是哪一個準則做賬?如果是民非組織的話,其他收入。
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請問,學校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
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去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結轉入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應的成本費用科目 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤 借:調整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
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老師,事業(yè)單位年初發(fā)放上一年的績效考核獎,報稅的時候能單獨放到獎金科目下嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/17 17:06
#事業(yè)單位#
你好,你這個是年終獎嗎?
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老師好:我想請問一下,我是新手小白,去朋友的農(nóng)業(yè)公司上班,要我制定財務制度,應該怎么制定?
宋生老師
??|
提問時間:02/14 10:16
#事業(yè)單位#
你好,你可以看一下學堂的財務制度。然后做一個大概再讓老板看看有哪些地方需要調整?
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老師請問一下 跨年的成本多結轉了 應該怎么調整
宋生老師
??|
提問時間:02/13 11:17
#事業(yè)單位#
你好,這個你做紅字憑證沖減。
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固定資產(chǎn)折舊還剩一下20萬沒有折,建賬的時候放在貸方還是借方
家權老師
??|
提問時間:02/10 09:35
#事業(yè)單位#
原值和已經(jīng)累計的折舊分別計入:固定資產(chǎn)和累計折舊
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事業(yè)單位林業(yè)單位下面的保護站池塘維修3萬元需要轉入固定資產(chǎn)嗎,安裝窗簾37626需要轉固定資產(chǎn)嗎
樸老師
??|
提問時間:04/16 11:00
#事業(yè)單位#
池塘維修:若屬日常維護,費用化;若為改建等資本化支出,轉固定資產(chǎn)。安裝窗簾:一般費用化,若與房屋不可分割且顯著提升功能,轉固定資產(chǎn)。
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政府會計準則 24年分錄 財務會計 借 銀行存款 2500 預算會計 借 資金結存 2500 貸 應收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應計入其他應付款調整: 財務會計(是否正確?): 借 應收賬款 2500 預算會計:分錄要怎么調? 貸 其他應付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財務會計 借:應收賬款 2500 貸:其他應付款 2500 預算會計 借:資金結存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結存 2500 貸:非財政撥款結余 2500
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本事業(yè)單位a,年初收到財政補助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補助收入
王辰老師
??|
提問時間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠為您回答。 借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財政補助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會保障繳費 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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單位墊付的個人所得稅,怎么記賬?記賬結束在流動負債其他應交稅費里面體現(xiàn)的是負數(shù),合適嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/12 16:05
#事業(yè)單位#
借:應交稅費-個稅 貸:其他應付款
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補助收入(或其他相應科目,如撥入專款等) 貸:銀行存款
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