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老師,我想問一下小微企業(yè)。現(xiàn)在的殘保金 增值稅附加稅。的優(yōu)惠政策有哪些?
文文老師
??|
提問時間:04/03 16:23
#事業(yè)單位#
殘保金,30人以下,免 附加稅,減半征收
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事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應(yīng)收應(yīng)付,直接列支的。
樸老師
??|
提問時間:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應(yīng)收款核算,現(xiàn)在收回時,沖減原來列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因為之前直接列支,現(xiàn)在支付時,再次確認(rèn)事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認(rèn)支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關(guān)貨幣資金科目) 1
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老師,我們公司是服務(wù)行業(yè)的,平時是不需要進(jìn)貨的,要完成業(yè)績什么的都需要請吃飯和送禮的,這個可以算進(jìn)項成本嗎?如果算進(jìn)項成本,那這個記賬憑證應(yīng)該怎么寫呢?
宋生老師
??|
提問時間:02/17 10:20
#事業(yè)單位#
你好,,這個是計入費用里面去的。
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我說的是這個問題(我是總公司,我跟第三方簽了種地協(xié)議,我和分公司直接也有往來,我借錢給分公司了,分公司這筆錢借給農(nóng)民種地去了,以為第三方的資金鏈斷了,我們現(xiàn)在想辦法不想提現(xiàn)農(nóng)民欠我們錢,這筆錢是幾千萬,賬面上不想體現(xiàn)農(nóng)民欠我沒錢 )所以你之前說過出委托書,這個委托書是誰出,說詳細(xì)點
樸老師
??|
提問時間:04/08 16:07
#事業(yè)單位#
總公司出具:總公司向分公司出具,明確將分公司借農(nóng)民的款視為對分公司的資金支持,用于種地協(xié)議相關(guān)事宜,避免總公司賬面體現(xiàn)農(nóng)民欠款。 分公司出具:分公司向總公司出具,表明愿承擔(dān)借款賬目處理責(zé)任,使總公司賬面不體現(xiàn)農(nóng)民欠款。 農(nóng)民與分公司共出:雙方在委托書中說明借款緣由,承諾通過其他方式(如農(nóng)產(chǎn)品抵償)解決,不在總公司賬面體現(xiàn)農(nóng)民欠款
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計算每個月能發(fā)多少錢?
宋生老師
??|
提問時間:03/24 18:03
#事業(yè)單位#
1. 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 =(退休時當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY + 本人指數(shù)化月平均繳費工資)÷ 2 × 繳費年限 × 1% 其中: 本人指數(shù)化月平均繳費工資 = 平均繳費指數(shù) × 退休時當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 平均繳費指數(shù) =(各年度繳費指數(shù)之和)÷ 繳費年限 繳費指數(shù) = 當(dāng)年繳費工資 ÷ 當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 2. 個人賬戶養(yǎng)老金 個人賬戶養(yǎng)老金 = 個人賬戶儲存額 ÷ 計發(fā)月數(shù) 計發(fā)月數(shù):根據(jù)退休年齡確定,50歲退休為195個月,55歲退休為170個月,60歲退休為139個月。
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單位與單位之間的股權(quán)變更,需要交印花稅還需要申報企業(yè)所得稅嗎?是當(dāng)月變更當(dāng)月交,還是次月征期前申報就可以?
小菲老師
??|
提問時間:03/19 18:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不會單獨征收企業(yè)所得稅,有收益的話,會結(jié)合收入、成本費用這類的,匯總在一起一起算的
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什么樣的福利費是要計入工資交個稅的? 春節(jié)福利?還是員工同城辦業(yè)務(wù)中午的個人午餐費?
郭老師
??|
提問時間:03/06 07:12
#事業(yè)單位#
能分出一個人是多少的福利費 比如你們過節(jié)發(fā)放的現(xiàn)金福利、實物福利,獎勵 春節(jié)福利需要 去同城辦業(yè)務(wù)的,這個是誤餐費,這個不用。
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小規(guī)模確認(rèn)收入的銷項稅怎么做分錄,計入那個科目?減免稅款分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/24 15:07
#事業(yè)單位#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
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老師,您好,我是公辦幼兒園,食堂出售廢油,我怎么寫摘要呢?出售廢油?還是 記賬借銀行存款,貸其他收入的食堂材質(zhì)收入還是其他收入的其他呢?
郭老師
??|
提問時間:02/14 09:11
#事業(yè)單位#
出售費油就可以了,你用的是哪一個準(zhǔn)則做賬?如果是民非組織的話,其他收入。
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老師 請問一下 跨年的成本結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)少了 應(yīng)該怎么調(diào)整啊
文文老師
??|
提問時間:02/12 15:35
#事業(yè)單位#
借:未分配利潤 貸:庫存商品
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事業(yè)單位修一棟樓,合同價為6440萬元,2024年8月已竣工驗收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬,預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開)1246萬,現(xiàn)在如果按暫估價值轉(zhuǎn)賬是以4550萬轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬元轉(zhuǎn)固,或者按合同價6440萬元轉(zhuǎn)固呢?
樸老師
??|
提問時間:07/17 22:32
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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請問,學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應(yīng)付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔(dān) 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
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去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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老師,事業(yè)單位年初發(fā)放上一年的績效考核獎,報稅的時候能單獨放到獎金科目下嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/17 17:06
#事業(yè)單位#
你好,你這個是年終獎嗎?
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你好老師,我想在重慶萬州開立分公司,在注冊企名稱的時候如何設(shè)立
文文老師
??|
提問時間:02/27 16:11
#事業(yè)單位#
是指公司名稱如何設(shè)立?
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老師好:我想請問一下,我是新手小白,去朋友的農(nóng)業(yè)公司上班,要我制定財務(wù)制度,應(yīng)該怎么制定?
宋生老師
??|
提問時間:02/14 10:16
#事業(yè)單位#
你好,你可以看一下學(xué)堂的財務(wù)制度。然后做一個大概再讓老板看看有哪些地方需要調(diào)整?
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固定資產(chǎn)折舊還剩一下20萬沒有折,建賬的時候放在貸方還是借方
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/10 09:35
#事業(yè)單位#
原值和已經(jīng)累計的折舊分別計入:固定資產(chǎn)和累計折舊
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事業(yè)單位林業(yè)單位下面的保護(hù)站池塘維修3萬元需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎,安裝窗簾37626需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
樸老師
??|
提問時間:04/16 11:00
#事業(yè)單位#
池塘維修:若屬日常維護(hù),費用化;若為改建等資本化支出,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。安裝窗簾:一般費用化,若與房屋不可分割且顯著提升功能,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
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如果是老板墊付,給老板報銷計入那個會計科目
樸老師
??|
提問時間:04/08 14:34
#事業(yè)單位#
借費用科目 貸其他應(yīng)付款 這么做
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政府會計準(zhǔn)則 24年分錄 財務(wù)會計 借 銀行存款 2500 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應(yīng)計入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財務(wù)會計(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會計:分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財務(wù)會計 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余 2500
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本事業(yè)單位a,年初收到財政補助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補助收入
王辰老師
??|
提問時間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠為您回答。 借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財政補助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會保障繳費 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
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老師,購買固定資產(chǎn)沒有上牌可以入固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 10:23
#事業(yè)單位#
您好,可以的,買來可以入固定資產(chǎn)的
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電子稅務(wù)局開票黑色金屬冶煉壓延品*廢鋼項目名稱怎么添加
宋生老師
??|
提問時間:03/18 17:17
#事業(yè)單位#
你好,廢鋼項目名稱,這個是自己添加的呀,自己輸入就行了,然后再選擇黑色金屬冶煉壓延品。
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你好,老師這個公司注冊資本50萬,并沒有實際的投資,但是我填寫投資總額和投資方信息總額不一致
宋生老師
??|
提問時間:03/10 16:20
#事業(yè)單位#
你好,你這個金額直接填零就可以了呀。
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老師我單位和物業(yè)公司簽的勞務(wù)費,但今年經(jīng)濟(jì)科目事業(yè)單位不讓對公做勞務(wù)費只能個人,那我們做委托業(yè)務(wù)費,開發(fā)票開什么
小菲老師
??|
提問時間:03/04 15:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 開具服務(wù)費
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老師請問一下 跨年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了 應(yīng)該怎么調(diào)整
宋生老師
??|
提問時間:02/13 11:17
#事業(yè)單位#
你好,這個你做紅字憑證沖減。
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沖減以前年度之提的年終獎怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/30 08:52
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
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事業(yè)單位出售辦公家具收到的價款 會計處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應(yīng)繳財政款 四 單位管理費用
樸老師
??|
提問時間:04/17 16:05
#事業(yè)單位#
答案是二、三。 事業(yè)單位出售辦公家具收到價款的會計處理如下: 收到價款時,應(yīng)借記 “銀行存款” 科目,貸記 “應(yīng)繳財政款” 科目。因為事業(yè)單位出售資產(chǎn)的收入通常應(yīng)上繳財政,不納入單位的預(yù)算收入,也不通過 “單位管理費用” 核算。 “在建工程” 科目用于核算事業(yè)單位在建的建設(shè)項目工程成本,與出售辦公家具業(yè)務(wù)無關(guān)。 所以涉及的科目為銀行存款和應(yīng)繳財政款。
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庫管給了每次生產(chǎn)產(chǎn)品的領(lǐng)料單,是不是還要跟車間主任要成本配比表
東老師
??|
提問時間:04/09 06:34
#事業(yè)單位#
您好,是的還是要一下合適
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