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老師,代訂機(jī)票服務(wù)發(fā)票作為差旅費(fèi)報(bào)銷有木有問題?稅前扣除可以嘛?有沒有其他要求比如備注什么的
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/03 19:40
#稅務(wù)#
您好,需要開機(jī)票的發(fā)票才可以,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
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申請(qǐng)出口退稅需要什么條件
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/03 19:11
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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工資里面包含話費(fèi),員工需要開具發(fā)票,公司才會(huì)吧這部分話費(fèi)合并在工資里,話費(fèi)開具是開個(gè)人還是公司抬頭
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 19:09
#稅務(wù)#
話費(fèi)只能開個(gè)人抬頭的開不了公司
?閱讀? 25
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一個(gè)企業(yè),只有一個(gè)自然人股東,注冊(cè)資本1000萬,現(xiàn)實(shí)際投資100萬。 現(xiàn)在該企業(yè)對(duì)外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補(bǔ)足注冊(cè)資本嗎? 如果股東不去補(bǔ)足注冊(cè)資本,而是通過減資到100萬的方式,稅局有法律依據(jù)對(duì)股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施強(qiáng)制措施嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:44
#稅務(wù)#
稅局一般不能直接要求股東補(bǔ)足注冊(cè)資本,但如果股東未履行或未全面履行出資義務(wù),且公司財(cái)產(chǎn)不足以清償欠稅時(shí),稅局可要求股東在未出資范圍內(nèi)對(duì)公司欠稅承擔(dān)補(bǔ)充清償責(zé)任。 如果股東通過減資到100萬的方式逃避債務(wù),損害稅局作為債權(quán)人的利益,稅局可根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定,要求股東對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,此時(shí)有權(quán)對(duì)股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施強(qiáng)制措施。此外,如果是一人有限責(zé)任公司,股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于自己的財(cái)產(chǎn),也應(yīng)對(duì)公司欠稅承擔(dān)連帶責(zé)任,稅局可對(duì)其個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施強(qiáng)制措施。
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老師像稅率申報(bào)的印花稅申報(bào)重復(fù)了。我應(yīng)該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補(bǔ)的。22年發(fā)生的事情,補(bǔ)22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報(bào),我22年申報(bào)重復(fù)了。想刪除他
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:44
#稅務(wù)#
在申報(bào)及繳納里面,你找到之前的申報(bào)表,然后把之前申報(bào)的作廢了就可以了
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老師,我當(dāng)期預(yù)交增值稅2萬,,進(jìn)項(xiàng)稅3萬,銷項(xiàng)稅8萬,這些稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉(zhuǎn)給各自的公司嗎?個(gè)稅在哪個(gè)公司申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:36
#稅務(wù)#
公司給他們發(fā)工資的話,C公司直接支付職工就行,自己申報(bào)自己的。比如C公司支付的,C公司來申報(bào)。
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出口退稅申報(bào)時(shí)出口發(fā)票號(hào)碼填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了怎么修改,只有把退稅款退回稅務(wù)局重新退稅一種辦法嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:30
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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企業(yè)安置殘疾人員加計(jì)扣除企業(yè)所得稅,包括內(nèi)退職工不?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:29
#稅務(wù)#
他還交著社保才行,你不交社保不行。
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自然人給公司開具勞務(wù)發(fā)票,公司代扣代繳登錄自然人電子稅務(wù)局是應(yīng)該選擇勞務(wù)報(bào)酬(適用累計(jì)預(yù)扣法還是選擇不適用累計(jì)預(yù)扣法?)
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:13
#稅務(wù)#
不適用累計(jì)預(yù)扣法。
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外貿(mào)企業(yè),一張報(bào)關(guān)單,出口了但沒有收匯,取得了增值稅專用發(fā)票,也做退稅勾選了,這種情況是不是應(yīng)該屬于出口免稅不退稅,相關(guān)聯(lián)的采購(gòu)發(fā)票用不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,出口免稅不退稅怎么在系統(tǒng)上申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)以后也收不到錢嗎?
?閱讀? 27
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老師,你好,請(qǐng)問供應(yīng)商是個(gè)體戶的 ,但是對(duì)方一直用個(gè)人名義來收款,現(xiàn)在對(duì)方個(gè)人開不了發(fā)票,只能選擇企業(yè)開票可以的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 18:09
#稅務(wù)#
選擇企業(yè)開票可以的
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老師您好!請(qǐng)問按現(xiàn)行增值稅政策境外單位給境內(nèi)單位提供市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)需要代扣增值稅嗎?謝謝!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:59
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要的。
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跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表未輸入合同相對(duì)方納稅人識(shí)別號(hào)可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:52
#稅務(wù)#
可以,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表中的“合同相對(duì)方納稅人識(shí)別號(hào)”屬于選填項(xiàng),并非必須填寫的內(nèi)容
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在計(jì)算免抵退稅額中,1、銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=正數(shù)15萬 2、FOB價(jià)*退稅率=20萬。那么還考慮退稅嗎?考慮退稅的話,退多少?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:41
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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殘保金上年在職職工工資總額填什么,取科目余額表借方還是貸方發(fā)生額,工資總額包括社保公積金嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:28
#稅務(wù)#
可填寫個(gè)稅申報(bào)工資金額
?閱讀? 25
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提供勞務(wù)派遣服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額納稅,選擇差額納稅,相應(yīng)的水利建設(shè)基金應(yīng)當(dāng)與增值稅優(yōu)惠政策以及執(zhí)行口徑保 持一致,都是以差額后金額為計(jì)稅依據(jù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:13
#稅務(wù)#
你好,是的。選擇差額納稅的勞務(wù)派遣服務(wù),水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)通常與 “增值稅口徑一致”,即按 “差額后的銷售額” 執(zhí)行
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辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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食堂外包勞務(wù),發(fā)票開現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)還是開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:02
#稅務(wù)#
開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
?閱讀? 139
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
?閱讀? 45
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企業(yè)遇到民事訴訟案件,并且敗訴,支付的賠償金和案件受理費(fèi)已取得財(cái)政收據(jù),請(qǐng)問這兩筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:01
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以扣除。
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老師 公司剛剛成立 然后進(jìn)入私戶的無票收入可以不申報(bào)嗎 只申報(bào)有發(fā)票的 收入呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/03 17:01
#稅務(wù)#
不行的,稅局查到按逃稅處理
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小微企業(yè)優(yōu)惠政策是啥
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:52
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模30萬以內(nèi)不開專票免增值稅及附加 所得稅小微企業(yè)是5%的稅率。
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人力資源服務(wù)公司,提供勞務(wù)派遣服務(wù),采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額納稅,增值稅計(jì)稅依據(jù)(財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知(財(cái)稅〔2016〕47號(hào)),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是否應(yīng)與增值稅保持一致?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:50
#稅務(wù)#
陜西是按照差額后的銷售額來作為計(jì)稅依據(jù) 具體的最好問一下你稅務(wù)局那邊
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老師,制造業(yè),購(gòu)進(jìn)原材料,發(fā)生運(yùn)費(fèi)3萬,這個(gè)3萬是當(dāng)月就轉(zhuǎn)進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是按銷售批次結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:47
#稅務(wù)#
發(fā)生運(yùn)費(fèi)3萬,是計(jì)入的原材料成本嗎
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您好,請(qǐng)問查賬征收個(gè)體戶轉(zhuǎn)小規(guī)模公司以后需要重新建立賬套嗎 增值稅和企業(yè)所得稅收入需要加上前幾個(gè)月個(gè)體戶的嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:44
#稅務(wù)#
查賬征收個(gè)體戶轉(zhuǎn)小規(guī)模公司以后,不需要重新建立賬套
?閱讀? 17
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老師好,跨月的電子專票能沖紅,是不是說明對(duì)方公司還沒抵扣
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:42
#稅務(wù)#
若不需要對(duì)方確認(rèn),通常是對(duì)方?jīng)]抵扣
?閱讀? 17
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老師,我公司是一家火鍋店,稅務(wù)來我店稽查了,從收銀系統(tǒng)里拍了2021到2025年的收入,年收入大概100萬/年,但是我們報(bào)稅一年只報(bào)了50萬左右。然后成本發(fā)票這幾年加起來就20萬的發(fā)票?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么做呢?要供應(yīng)商把進(jìn)項(xiàng)票都開回來還來得及嗎?然后店是我親戚的,當(dāng)時(shí)我稀里糊涂做了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)在還能改嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:41
#稅務(wù)#
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ),補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報(bào),配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等)改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
?閱讀? 35
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老師,我想請(qǐng)教下反向開票怎樣在電子稅務(wù)局內(nèi)報(bào)稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:33
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(通常是次月)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《代辦稅費(fèi)報(bào)告表》和明細(xì)表,并繳納已代墊稅款;若未按時(shí)繳納,可能被暫?!胺聪蜷_票”資格并追繳稅款滯納金
?閱讀? 89
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老師,換電腦個(gè)稅信息沒有備份的話可以恢復(fù)嗎。
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 16:24
#稅務(wù)#
換電腦個(gè)稅信息沒有備份的話,不可以恢復(fù)
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