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出售設(shè)備,公司剛開始經(jīng)營(yíng),1季度成本結(jié)轉(zhuǎn)少了利潤(rùn)高了,所得稅已經(jīng)交了,怎么處理呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/20 08:00
#稅務(wù)師#
主營(yíng)就是銷售設(shè)備嘛,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品補(bǔ)這個(gè)。可以補(bǔ)到這個(gè)月。
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老師計(jì)算個(gè)稅時(shí)工資薪金的收入額是什么
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/19 22:52
#稅務(wù)師#
您好,就是應(yīng)付工資,沒扣社保和個(gè)稅之前的哦
?閱讀? 121
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2024年12月的工資20000沒有計(jì)提沒有發(fā)放,2025年1月計(jì)提發(fā)放,20000所得稅可以kouchu在2024年嗎?為什么
范老師
??|
提問時(shí)間:04/19 22:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不可以。因?yàn)槎惙ㄒ詫?shí)際發(fā)放的工資作為扣除依據(jù),該工資在2025年發(fā)放,應(yīng)計(jì)入2025年費(fèi)用扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 332
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您好,老師,2024年12月的工資20000沒有計(jì)提沒有發(fā)放,2025年1月計(jì)提發(fā)放,20000所得稅可以扣在哪一年度?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/19 21:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2025年度。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 352
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老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬(wàn)中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們?cè)趺床拍芎侠砟贸鰜?lái)自己手上?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/19 17:55
#稅務(wù)師#
你好,屬于居間費(fèi)的范疇!合同,發(fā)票,付款流水
?閱讀? 117
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沒有供銷合同,超過這個(gè)30萬(wàn)額度了,該怎么提額,怎么開票
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/19 15:22
#稅務(wù)師#
先提交這個(gè)協(xié)議,看稅局怎么說
?閱讀? 271
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我們是屠宰企業(yè),其中有大部分客戶是自然人和個(gè)體工商戶,那么針對(duì)這部分銷售額,是否要繳納印花稅
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/19 15:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果你們與自然人或個(gè)體工商戶簽訂的是動(dòng)產(chǎn)買賣合同,并且合同中有個(gè)人作為當(dāng)事人,則不需要繳納印花稅。其他類型的合同則需要按規(guī)定繳納印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 126
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老師,不是很明白為什么算實(shí)際繳納企業(yè)所得稅要加900,跟900有什么關(guān)系嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:04/19 12:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 申報(bào)的利潤(rùn)總額4000萬(wàn)元,不包括直接負(fù)擔(dān)的預(yù)提所得稅,也不包括間接負(fù)擔(dān)的乙國(guó)子公司所得稅,所以要將負(fù)擔(dān)是稅款900萬(wàn)元加回來(lái)得到稅前所得,再計(jì)算實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 203
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某企業(yè)近期付款購(gòu)一臺(tái)設(shè)備總價(jià)為100萬(wàn),從第三年年末開始付款,分五年平均支付年利率為10%,測(cè)為購(gòu)買該設(shè)備支付價(jià)款的現(xiàn)值為20(F/A .10%.5)(P/F.10%.3),某公司預(yù)存一筆資金年利率為I,從第五年開始連續(xù)十年,可在每年年初支現(xiàn)金100萬(wàn),則預(yù)存金額100(F/A.i.10)(P/F.i.13),哦,我不理解的是,同樣兩道題是求遞延年金現(xiàn)值為何公式中復(fù)利現(xiàn)值的年限一個(gè)是遞延三年,而不是七年,另一個(gè)是13年而不是4年?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/19 12:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 130
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一個(gè)公司的股東,這個(gè)股東以自己的名義承接了一項(xiàng)業(yè)務(wù),現(xiàn)在這個(gè)股東要以自己的名義給對(duì)方開票收款,金額為7萬(wàn)元,請(qǐng)問這涉及到什么稅
張老師
??|
提問時(shí)間:04/19 09:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這涉及增值稅、個(gè)人所得稅以及可能的附加稅。具體稅率和計(jì)算方式需要依據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定來(lái)確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 278
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我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果在在小規(guī)模納稅人期間我取得了專用發(fā)票,規(guī)劃升級(jí)為一般納稅人,后期升級(jí)為一般納稅人了,之前取得的專用發(fā)票是否還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果不能,那我現(xiàn)在的期間取得的發(fā)票是不是用普票和專票都沒有關(guān)系
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 20:38
#稅務(wù)師#
小規(guī)模期間,如果有收入的話轉(zhuǎn)了一般納稅人時(shí)候小規(guī)模期間的不能抵扣 沒有收入的可以抵扣 沒關(guān)系
?閱讀? 148
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個(gè)人充值培訓(xùn)班,目前想把未上課的課時(shí)退費(fèi),可以參考哪些法律條款?
張老師
??|
提問時(shí)間:04/18 19:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議您可以查看簽署的培訓(xùn)協(xié)議中關(guān)于退費(fèi)的約定(如退費(fèi)比例、手續(xù)費(fèi)等),若培訓(xùn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違約(如未按約定提供課程),消費(fèi)者可解除合同并要求退費(fèi)。 參考《民法典》第五百六十三條 有下列情形之一的,當(dāng)事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的; (二)在履行期限屆滿前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù); (三)當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行; (四)當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的; (五)法律規(guī)定的其他情形。 以持續(xù)履行的債務(wù)為內(nèi)容的不定期合同,當(dāng)事人可以隨時(shí)解除合同,但是應(yīng)當(dāng)在合理期限之前通知對(duì)方。 建議先通過協(xié)商或投訴解決,效率較高;若機(jī)構(gòu)拒不配合,再考慮司法途徑。必要時(shí)可咨詢專業(yè)律師或法律援助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 257
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請(qǐng)問老師選項(xiàng)B為什么會(huì)導(dǎo)致日記賬余額小于對(duì)賬單
張老師
??|
提問時(shí)間:04/18 19:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)圖片識(shí)別的內(nèi)容,選項(xiàng)B是“銀行誤將其他公司的存款計(jì)入本企業(yè)銀行存款賬戶”。這個(gè)選項(xiàng)描述的是銀行方面的錯(cuò)誤,導(dǎo)致銀行對(duì)賬單上的余額比企業(yè)銀行存款日記賬上的余額多。 因此,選項(xiàng)B不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)銀行存款日記賬余額小于銀行對(duì)賬單余額,而是相反的情況:銀行對(duì)賬單余額會(huì)大于企業(yè)銀行存款日記賬余額。 如果要導(dǎo)致企業(yè)銀行存款日記賬余額小于銀行對(duì)賬單余額,通常是企業(yè)方面的記錄未及時(shí)更新,比如企業(yè)開出支票但對(duì)方未兌現(xiàn)(選項(xiàng)A)或者銀行代扣費(fèi)用但企業(yè)尚未記錄(選項(xiàng)C)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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未簽訂合同,開具財(cái)產(chǎn)租賃所得發(fā)票,需要交印花稅么
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:04/18 18:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考試的時(shí)候沒有給出簽訂合同,不考慮印花稅。實(shí)務(wù)中印花稅存在核定征收的規(guī)定,無(wú)論是否簽訂合同都要繳納印花稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師這道題目第一次投入4800萬(wàn)后專門存款剩余16000萬(wàn),其利息收入為什么不是乘以12個(gè)月。1月1日已經(jīng)進(jìn)入資本化期間,不是應(yīng)該??12嗎,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/18 17:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1月1日支出后,閑置專門借款16000。等到6月1日又支出了專門借款6000后,閑置專門借款就不是16000了,所以閑置的專門借款16000閑置的時(shí)間是1-5月末。到后面要重新計(jì)算閑置專門借款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師幫我看看,個(gè)體戶,操過了定期定額的金額,銷售金額是268320.84,填在哪一項(xiàng),還是說268320.84-117000=151320.84這個(gè)數(shù)填在11項(xiàng)
賀漢賓老師
??|
提問時(shí)間:04/18 17:02
#稅務(wù)師#
超過了就填在免稅銷售額
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老師您好,下面這題答案是CDE,我不明白D選項(xiàng)為什么正確
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/18 16:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)題目和選項(xiàng)的描述,我們可以分析D選項(xiàng)的正確性。 D選項(xiàng)的內(nèi)容是:“小規(guī)模納稅人適用3%征收率的免稅業(yè)務(wù)選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的,可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票?!?根據(jù)現(xiàn)行的增值稅政策,小規(guī)模納稅人在特定期間(如2023年1月1日至2027年12月31日)可以享受減按1%征收率的優(yōu)惠政策。如果小規(guī)模納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票,他們可以根據(jù)政策選擇適用的征收率。因此,D選項(xiàng)中提到的可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票是符合政策規(guī)定的。 因此,D選項(xiàng)是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這樣做分錄這種匯算清繳怎么算公積金呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 16:10
#稅務(wù)師#
個(gè)人負(fù)擔(dān)的是1650,企業(yè)負(fù)擔(dān)的是1650,因?yàn)樗鼉蓚€(gè)都是一樣的,你看其中的任何一個(gè)都行。
?閱讀? 135
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股東轉(zhuǎn)入的投資款,再接著投資到其他公司有什么問題嗎,會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/18 15:21
#稅務(wù)師#
股東轉(zhuǎn)入的投資款,再接著投資到其他公司,沒問題,沒風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 137
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老師你好, A不是視同銷售嗎,自產(chǎn)的貨物,不是外購(gòu),那有進(jìn)項(xiàng)呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/18 15:02
#稅務(wù)師#
你好,出題不嚴(yán)謹(jǐn),別管他了哈
?閱讀? 136
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老師我想問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的20萬(wàn),已經(jīng)在成本費(fèi)用中,經(jīng)計(jì)算可扣的限額8萬(wàn),為啥要調(diào)增12萬(wàn)?費(fèi)用不是都扣了嗎?一直不理解調(diào)增這塊的細(xì)節(jié)。
周老師
??|
提問時(shí)間:04/18 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這里說的扣除20萬(wàn)元是指的會(huì)計(jì)中在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),是按20萬(wàn)元費(fèi)用來(lái)扣除的,但是我們這里說的是企業(yè)所得稅中允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為8萬(wàn)元,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),只能按8萬(wàn)元費(fèi)用扣除,所以這樣就存在稅會(huì)差異問題,會(huì)計(jì)中按20萬(wàn)元扣除,企業(yè)所得稅中按8萬(wàn)元扣除,因此需要納稅調(diào)增12萬(wàn)元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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銷售費(fèi)用給記到管理費(fèi)用會(huì)給造成什么影響呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 13:59
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)沒有影響的。有于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你不設(shè)置銷售部門的話,就做管理費(fèi)用。
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不用加三年的利息嗎?這題答案看不懂
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/18 13:36
#稅務(wù)師#
本題不需要加三年的利息,因?yàn)樵谟?jì)算租賃負(fù)債的賬面價(jià)值時(shí),是按照初始入賬價(jià)值加上當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)的利息費(fèi)用,再減去當(dāng)年支付的租金來(lái)計(jì)算的,并不是將三年的利息都加進(jìn)去。每年確認(rèn)的利息費(fèi)用是根據(jù)租賃負(fù)債的期初賬面價(jià)值乘以增量借款利率來(lái)計(jì)算的,隨著每年租金的支付,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值會(huì)逐漸減少,相應(yīng)的利息費(fèi)用也會(huì)逐年變化。
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老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬(wàn),我公司一次性開出發(fā)票1000萬(wàn)給其他公司。我公司確認(rèn)收入是按100萬(wàn)確認(rèn)收入嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 12:26
#稅務(wù)師#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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我們公司是工程公司,從外面請(qǐng)了臨時(shí)工,簽約的勞務(wù)合同,這種在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資的時(shí)候要在哪一個(gè)模塊申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/18 10:30
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)在勞務(wù)那一行進(jìn)行申報(bào)了。
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老師,請(qǐng)問購(gòu)買的京東卡,開什么發(fā)票內(nèi)容可稅前扣除
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/18 09:59
#稅務(wù)師#
只會(huì)開具預(yù)付卡發(fā)票
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分公司之間直買直賣物料,物料料號(hào)是統(tǒng)一有問題嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/18 09:19
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)沒問題的了。
?閱讀? 115
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不是小微企業(yè),那附加稅能享受優(yōu)惠政策嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/18 09:15
#稅務(wù)師#
是小規(guī)模就可以銷售,不是小規(guī)模不行
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應(yīng)付債券——可轉(zhuǎn)換公司債券(利息調(diào)整)(1 000-985)15 這條分錄不應(yīng)該在貸方嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/18 08:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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債券的入賬價(jià)值=發(fā)行價(jià)格-發(fā)行費(fèi)用
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/18 08:22
#稅務(wù)師#
借銀行存款1879362 貸應(yīng)付債券-面值1800000 -利息調(diào)整79362
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