問題已解決
我們公司是一般納稅人信息技術服務的,在2月和4月份里收了幾張進項發(fā)票是假票,在6月份的時候,專管員打電話讓我們在報5月份的時候做進項稅額轉出,我們在6月份報稅的時候已經(jīng)做轉出,那么賬務上怎么處理?怎么做分錄?



借:營業(yè)成本或XX費用
貸:應交稅費-進轉出
2019 06/27 09:51

84785004 

2019 06/27 09:53
已經(jīng)認證抵扣的進項發(fā)

陳詩晗老師 

2019 06/27 10:23
分錄處理都是一樣的。同學
