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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我在2022年8月收到的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,當(dāng)時帳務(wù)處理如下:借:工程施工——合同成本26123.89,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅3396.11,貨:預(yù)付賬款29520。 現(xiàn)在因?yàn)槲曳降挚哿耍蚤_紅票,那請問我們開了紅票后的賬務(wù)處理是這樣的嗎?:借:工程施工——合同成本-26123.89,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅-3396.11,貨:預(yù)付賬款-29520。這對嗎?還要做什么分錄嗎?



你好; 你應(yīng)該做; 借工程施工貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后紅沖; 按含稅金額; 借 預(yù)付賬款貸工程施工??
2023 07/18 15:13

84785005 

2023 07/18 17:21
哦,意思先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785005 

2023 07/18 17:21
然后再紅沖,對吧?

meizi老師 

2023 07/18 17:26
你好; 對的;先處理好?

84785005 

2023 07/18 17:27
這樣做分錄吧?

meizi老師 

2023 07/18 17:28
對的;? 是這樣來處理的?

84785005 

2023 07/18 18:32
好的,謝謝

meizi老師 

2023 07/18 18:32
不客氣的; 幫到你就好??
