問題已解決
2023年收到并抵扣的專用發(fā)票,2023年收到稅務(wù)通知為異常憑證,當(dāng)期做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄處理轉(zhuǎn)為了當(dāng)期費(fèi)用,這筆費(fèi)用在所得稅匯算的時(shí)候可以正??鄢龁??需要做納稅調(diào)增嗎?



不能
異常發(fā)票都不可以啊
2024 04/18 16:46

2023年收到并抵扣的專用發(fā)票,2023年收到稅務(wù)通知為異常憑證,當(dāng)期做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄處理轉(zhuǎn)為了當(dāng)期費(fèi)用,這筆費(fèi)用在所得稅匯算的時(shí)候可以正??鄢龁??需要做納稅調(diào)增嗎?
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