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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月的管理費(fèi)用退回,管理費(fèi)用錯(cuò)計(jì)在貸方,現(xiàn)在跨月了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?紅沖后,我們資產(chǎn)表和利潤(rùn)表還是一樣購(gòu)機(jī)關(guān)系不對(duì),差的金額正好是這個(gè)數(shù)字



?您好!這樣只能在7月份當(dāng)月修改沖紅,不然7月份的利潤(rùn)表總是不對(duì)的
2022 02/11 16:43

84785039 

2022 02/11 17:22
老師,除了在7月賬套改,還有別的方法嗎

小石老師 

2022 02/11 17:25
不能改當(dāng)月份賬的話,只能在自動(dòng)出具財(cái)務(wù)報(bào)表后手動(dòng)調(diào)整這項(xiàng)費(fèi)用金額了
