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老師,收到這個專票,請問怎么做分錄 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:沖之前做賬的借方



你好,之前是加稅合計做了管理費用嗎?如果是的話,借進項借管理費用負數(shù)。
2023 03/28 10:20

84785017 

2023 03/28 10:29
之前做了
借:預付
貸:銀存

郭老師 

2023 03/28 10:30
借額管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸預付賬款。

老師,收到這個專票,請問怎么做分錄 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:沖之前做賬的借方
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