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新成立的公司,我們0申報(bào)時(shí)通不過。必須填資產(chǎn)。填1萬元塊的其他應(yīng)付款。這樣可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 22:09
#稅務(wù)#
您好,可以的,只要能申報(bào)通過就可以
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老師你好,我們?cè)诋惖刈?cè)了個(gè)公司,同省不同市,營業(yè)執(zhí)照都下來了,雖然還沒有開票但這個(gè)月要申報(bào)了,異地的也可以在本地申報(bào)嗎,有沒有什么不同之處?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/11 22:02
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,異地的話可以申報(bào),這個(gè)沒事的
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有通知增值稅從13降到9?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 21:55
#稅務(wù)#
您好,你們公司是主營什么的?
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個(gè)體,開發(fā)票近60萬,水果個(gè)體經(jīng)營所得報(bào)個(gè)稅,有稅負(fù)率嗎交稅多少不查
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 21:16
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體沒有稅負(fù)這個(gè)說法,用收入減去成本費(fèi)用,按實(shí)際的利潤來交
?閱讀? 17
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所得稅換算清繳自由勾選的表格,要填嗎?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/11 21:15
#稅務(wù)#
您好根據(jù)您實(shí)際業(yè)務(wù)是否涉及相關(guān)表格來選擇哈。
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2024年末的應(yīng)付職工薪酬稅務(wù)系統(tǒng)里數(shù)據(jù)和報(bào)表的數(shù)據(jù)不同,怎么調(diào)整呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 21:10
#稅務(wù)#
您好,是多申報(bào)了,還是多計(jì)提了?
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老師你好!幫我看看國補(bǔ)的機(jī)器,這樣記賬有什么問題嗎?優(yōu)惠的15%也不知道收多少手續(xù)費(fèi)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/11 21:08
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)賬務(wù)處理是沒錯(cuò)的,只是說,優(yōu)惠的這個(gè)守護(hù)費(fèi)不確定
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當(dāng)月紙質(zhì)發(fā)票應(yīng)該是在紙質(zhì)發(fā)票里面點(diǎn)當(dāng)月的點(diǎn)擊作廢,我可能直接就是在那個(gè)什么紅字確認(rèn)單里面去點(diǎn)了作廢的,它就直接作廢成數(shù)電的了。然后現(xiàn)在這張數(shù)電的發(fā)票就是我怎么都沒有辦法刪除,然后我又去紙質(zhì)發(fā)票作廢里面把紙質(zhì)重新作廢了。但是這個(gè)開具的這個(gè)數(shù)電的做紅沖的這個(gè)發(fā)票就搞不了。,老師我現(xiàn)在要怎么處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:31
#稅務(wù)#
你好,電子發(fā)票的在紅字確認(rèn)單里面開紅字確認(rèn)單,然后再開負(fù)數(shù)發(fā)票
?閱讀? 43
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老師、法人名下多家公司,本公司股東有A,A在給本公司開票,可以嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:23
#稅務(wù)#
你好,是股東以個(gè)人名義給公司開發(fā)票嗎?
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老師,法人名下多家公司,公司間相互開票可以嗎
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:22
#稅務(wù)#
你好,除了不能開管理服務(wù)費(fèi)之類的,其他正常的業(yè)務(wù)往來是可以開票的。
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個(gè)人出租場地和房屋,請(qǐng)問分別需要繳納那些稅?稅率是多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:20
#稅務(wù)#
個(gè)人出租場地 增值稅:自然人個(gè)人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)(不含住房),應(yīng)按照 5% 的征收率計(jì)算繳納增值稅。 城市維護(hù)建設(shè)稅:以增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),按納稅人所在地不同適用 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))、1%(不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的)的稅率。 教育費(fèi)附加:以增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),稅率為 3%;地方教育附加,稅率一般為 2%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:按規(guī)定的土地等級(jí)稅額標(biāo)準(zhǔn)繳稅,不同所在地土地等級(jí)稅額標(biāo)準(zhǔn)不同。 印花稅:按租賃金額的千分之一貼花。 個(gè)人所得稅:按照財(cái)產(chǎn)租賃所得,以 1 個(gè)月內(nèi)取得的收入扣除 800 元及相關(guān)的稅費(fèi)后繳納,稅率為 20%。 個(gè)人出租房屋 增值稅:個(gè)人出租住房,應(yīng)按照 5% 的征收率減按 1.5% 計(jì)算應(yīng)納稅額;個(gè)人出租非住房,按 5% 征收率計(jì)算繳納增值稅。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,其他個(gè)人采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^ 10 萬元的,免征增值稅。 城市維護(hù)建設(shè)稅:以實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),稅率為 7%(市區(qū))、5%(縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū))或 1%(其他)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人減按 50% 征收城市維護(hù)建設(shè)稅。 教育費(fèi)附加:月租金小于 10 萬元的繳費(fèi)義務(wù)人免征教育費(fèi)附加。以各單位和個(gè)人實(shí)際繳納的增值稅的稅額為計(jì)征依據(jù),教育費(fèi)附加率為 3%,分別與增值稅同時(shí)繳納。 地方教育附加:月租金小于 10 萬元的繳費(fèi)義務(wù)人免征地方教育附加。征收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為單位和個(gè)人實(shí)際繳納的增值稅稅額的 2%。 房產(chǎn)稅:出租住房的,計(jì)征房產(chǎn)稅的租金收入不含增值稅,稅率為 4%,享受減半征收,實(shí)際征收率為 2%;出租非住房的,計(jì)稅依據(jù)為不含增值稅的租金收入,稅率為 12%,享受減半征收,實(shí)際征收率為 6%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:出租住房免征城鎮(zhèn)土地使用稅;出租非住房按實(shí)際占用的土地面積和規(guī)定的稅額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算征收,但實(shí)務(wù)中多數(shù)地方稅務(wù)部門對(duì)于個(gè)人出租非住宅用房的土地使用稅并未實(shí)際征收,建議參照當(dāng)?shù)卣卟⒁援?dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門的最終執(zhí)行結(jié)果為準(zhǔn)。 印花稅:出租住房免征印花稅;出租非住房,按租賃金額的 0.1% 貼花,享受減半征收,實(shí)際征收率為 0.05%,稅額不足一元的按一元貼花。 個(gè)人所得稅:個(gè)人出租房屋取得的租金收入應(yīng)按 “財(cái)產(chǎn)租賃所得” 項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,稅率為 20%。對(duì)個(gè)人按市場價(jià)格出租的居民住房取得的所得,自 2001 年 1 月 1 日起暫減按 10% 的稅率征收個(gè)人所得稅。
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老師,小規(guī)模開具普票記賬主營業(yè)務(wù)收入做了價(jià)稅分離,收到成本發(fā)票時(shí)沒有價(jià)稅分離。季度開票超過30萬了。導(dǎo)致成本大于收入了。怎么處理???
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:18
#稅務(wù)#
您好,沒有賬務(wù)處理哦,若成本>收入導(dǎo)致虧損,我們留存業(yè)務(wù)證據(jù)(如合同、付款記錄等)證明合理性(如促銷、季節(jié)性經(jīng)營等)。就可以啦
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房屋固定資產(chǎn),土地,高新企業(yè)能不能加計(jì)扣除?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:16
#稅務(wù)#
您好,房屋固定資產(chǎn)如果與研發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)的,則每個(gè)月的折舊或者攤銷金額 可以計(jì)入研發(fā)支出,期末計(jì)入研發(fā)費(fèi)用或者資本化等到行成無形資產(chǎn)的時(shí)候加計(jì)扣除。
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老師,小規(guī)模開具普票記賬主營業(yè)務(wù)收入做了價(jià)稅分離,收到成本發(fā)票時(shí)沒有價(jià)稅分離。導(dǎo)致成本大于收取了。怎么處理啊?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:10
#稅務(wù)#
您好,我們季度沒有超30萬普票的話,把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的部分再做分錄,借:營業(yè)外收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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高新企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)間是多少,一樣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:04
#稅務(wù)#
您好,一樣的,也是5月底前申報(bào)完
?閱讀? 27
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研發(fā)費(fèi)用要扣減特殊收入,,特殊收入指的是?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:02
#稅務(wù)#
您好,財(cái)政性資金 例如,企業(yè)獲得當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)科技創(chuàng)新而給予的專項(xiàng)研發(fā)補(bǔ)貼,用于支持企業(yè)開展特定項(xiàng)目的研發(fā)活動(dòng),這部分補(bǔ)貼就屬于財(cái)政性資金。 比如企業(yè)取得的由國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途的并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金,如果符合不征稅收入的相關(guān)條件,就屬于此類。
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老師,賬面有幾十萬的銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:01
#稅務(wù)#
...
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老師,軟件行業(yè)即征即退是先交稅再馬上退嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:57
#稅務(wù)#
您好,軟件行業(yè)即征即退不是先交稅再馬上退
?閱讀? 34
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公司有個(gè)股東要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,認(rèn)繳制實(shí)際未出資,如果要轉(zhuǎn)讓什么標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓收入最優(yōu)呢,如果協(xié)商金額低于凈資產(chǎn)金額可以嗎
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:56
#稅務(wù)#
你好,不可以低于凈資產(chǎn)乘以股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例,因?yàn)樽匀蝗斯蓶|轉(zhuǎn)讓股權(quán)必須申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)局查得很嚴(yán)。除非是轉(zhuǎn)給近親屬可以0元或者無償轉(zhuǎn)讓,其他情況,都不可以低價(jià)轉(zhuǎn)讓。
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老師,我想咨詢個(gè)問題,上次我們跟別人簽的三萬塊錢的那個(gè)合同,現(xiàn)在錢到賬了,我現(xiàn)在要給別人的個(gè)人賬戶發(fā)放一次性的勞務(wù)報(bào)酬,我現(xiàn)在是直接通過公司賬戶公轉(zhuǎn)私嗎?這個(gè)過程是合法的嗎?還是說需要提前備案或是準(zhǔn)備什么資料?
微雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,除了合同,要有成果驗(yàn)收資料(證明這個(gè)事情為真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并完成了),資料齊全按公司走付款流程,審批完成后可以公對(duì)私轉(zhuǎn)賬(記得代扣代繳個(gè)人所得稅)。
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老師好,我們公司吃飯,想讓我負(fù)責(zé)采購菜肉煙酒水果,讓我自己掙差價(jià),不給工資,這些采購公司還得要發(fā)票,我得注冊(cè)個(gè)體戶嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:48
#稅務(wù)#
銷售方不給開發(fā)票嗎 他們沒有執(zhí)照的嗎
?閱讀? 49
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銷售合同的印花稅稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是萬分之三的稅率
?閱讀? 28
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老師好,紙質(zhì)發(fā)票紅沖成了電子發(fā)票,有啥辦法撤回嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:43
#稅務(wù)#
您好,紅沖了就沒辦法,可以重新開
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存注冊(cè)資本金繳納印花稅按次在多久之日內(nèi)繳納
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:34
#稅務(wù)#
您好,下月申報(bào)完就可以了
?閱讀? 26
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請(qǐng)問老師:適用于“已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則”的財(cái)報(bào), 與 適用于“未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則”的財(cái)報(bào),在下述2個(gè)表中有填報(bào)區(qū)別嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表是: 左列:貨幣資金10、預(yù)付款項(xiàng)20、其他應(yīng)收款30; 右列:應(yīng)付賬款5、應(yīng)付職工薪酬5、應(yīng)交稅費(fèi)5、其他應(yīng)付款5、未分配利潤40。 利潤表是: 營業(yè)收入100、營業(yè)成本50、稅金及附加5、管理費(fèi)用5、銷售費(fèi)用5、財(cái)務(wù)費(fèi)用5,營業(yè)外收入5、營業(yè)務(wù)支出5,營業(yè)利潤和綜合收益=20。
余前老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:29
#稅務(wù)#
如果不是金融企業(yè)的話沒有影響,看您這個(gè)沒有涉及金融資產(chǎn),所以按照未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則填就可以
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老師 境外的所得稅也算應(yīng)納稅所得額嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:24
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅所得額=稅后所得+所得稅,所得稅是應(yīng)納稅所得額中的一部分。
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老師您好: 我們金融類利潤表中,本期金額和上期到底怎么計(jì)算,比如: 4~6月的季報(bào)利潤表中本期金額,是截止到24年6月底本年累計(jì)數(shù)嗎?還是4~6月這3個(gè)月的發(fā)生額呢? 比如:24年4~6月季報(bào)利潤表中上期金額,到底是23年1~6月的本年累計(jì)發(fā)生金額呢?還是23年4~6月的這3個(gè)月的發(fā)生額呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:13
#稅務(wù)#
你好,不是這么做的
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老師,收到的普票,發(fā)票抬頭的公司名稱括號(hào)開成半角模式的,正常是全角的,24年整年都有錯(cuò)的幾十份,需要全部修改嗎?(稅號(hào)正確,在電子稅務(wù)系統(tǒng)上可以查到)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:47
#稅務(wù)#
您好,不用的,這個(gè)可以稅前扣除,稅務(wù)是對(duì)的
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請(qǐng)問老師公司備用金轉(zhuǎn)給誰最合適呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:41
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)轉(zhuǎn)給老板或者股東是最好的。
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老師,你好,請(qǐng)問賣二手車,開具了發(fā)票,怎么做分錄,以前沒有入固定資產(chǎn)進(jìn)去
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:39
#稅務(wù)#
你好,如果以前沒有入,你借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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