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公司銷售2013年取得的商品房,沒有發(fā)票,但是有交了契稅的發(fā)票,這個(gè)怎樣繳納增值稅和土地增值稅,企業(yè)所得稅和公司其他業(yè)務(wù)一起核算還是過戶時(shí)繳納?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/10 21:04
#稅務(wù)#
公司銷售2013年取得的商品房,沒有購房發(fā)票但有契稅發(fā)票,相關(guān)稅費(fèi)繳納如下: 增值稅:一般納稅人可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去購置原價(jià)或作價(jià)后的余額為銷售額,按5%征收率計(jì)算;若選一般計(jì)稅則以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按9%稅率計(jì)算,無發(fā)票無法抵扣進(jìn)項(xiàng)。小規(guī)模納稅人以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去購置原價(jià)或作價(jià)后的余額為銷售額,按5%征收率計(jì)算。 土地增值稅 :可嘗試與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,依據(jù)契稅發(fā)票、合同收據(jù)、銀行付款記錄等資料計(jì)算扣除項(xiàng)目金額,部分地區(qū)可按基準(zhǔn)地價(jià)確認(rèn)扣除金額或按法院、房管部門數(shù)據(jù)每年加計(jì)扣除5%。 企業(yè)所得稅:銷售商品房取得的收入應(yīng)并入當(dāng)期收入總額,與公司其他業(yè)務(wù)一起核算應(yīng)納稅所得額,按規(guī)定申報(bào)繳納。
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老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:56
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 8
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老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:48
#稅務(wù)#
您好,酒店和餐歡都是服務(wù)類的,都6%的,這種相當(dāng)于是兼營
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在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:31
#稅務(wù)#
您好,需先完成跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記,可通過廣東省電子稅務(wù)局自動(dòng)或手動(dòng)辦理,省內(nèi)項(xiàng)目通常自動(dòng)報(bào)驗(yàn),省外企業(yè)需手動(dòng)提交;報(bào)驗(yàn)通過后,可通過粵稅通小程序選擇【智能預(yù)約】【智能導(dǎo)稅】【企業(yè)線上申報(bào)密碼獲取或重置】【個(gè)稅代扣代繳申報(bào)密碼發(fā)放】,上傳《個(gè)稅代扣代繳申報(bào)密碼發(fā)放登記表》及外經(jīng)證申請(qǐng),或通過自然人電子稅務(wù)局的V-Tax遠(yuǎn)程可視化辦稅系統(tǒng)提交資料并勾選授權(quán)后臺(tái)幫辦獲取密碼,辦理時(shí)需提前準(zhǔn)備登記表并預(yù)留3-5個(gè)工作日
?閱讀? 5
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請(qǐng)問老師這個(gè)題怎么做
波德老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:28
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在為你解答,請(qǐng)稍等。
?閱讀? 70
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我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:20
#稅務(wù)#
銷售費(fèi)用累計(jì)折舊改成累計(jì)折舊科目 累計(jì)折舊一級(jí)科目
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你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:08
#稅務(wù)#
解釋就是按計(jì)提的次月申報(bào)了個(gè)稅 會(huì)計(jì)不懂申報(bào) 提前申報(bào)了
?閱讀? 5
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老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
羽飛老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:00
#稅務(wù)#
你好,具體是指什么的工時(shí)分配呢?
?閱讀? 14
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購進(jìn)的貨物已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后用于免稅項(xiàng)目,作轉(zhuǎn)出時(shí),和他相關(guān)的運(yùn)輸服務(wù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎。
波德老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:59
#稅務(wù)#
你好,相關(guān)運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出 。
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老師,你好,請(qǐng)問經(jīng)營所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)只是收入,不包括工資
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老師 我認(rèn)為第9題應(yīng)該是0 對(duì)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:30
#稅務(wù)#
a 這里不考慮增值稅優(yōu)惠政策
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老師,我想清問下,保險(xiǎn)代理公司報(bào)了保監(jiān)會(huì)的上月數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表,目前還沒在稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進(jìn)行更改嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:25
#稅務(wù)#
你好,你要最好不要修改
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你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:11
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 8
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員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:08
#稅務(wù)#
長(zhǎng)期兼職的話還是按照工資
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老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)說不好,怕系統(tǒng)監(jiān)控到,可以等有收入再紅沖好些
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老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:47
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 13
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老師,請(qǐng)問實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
蘇曉燕老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:45
#稅務(wù)#
您好稍等我給您編輯
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管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:44
#稅務(wù)#
單位支付的嗎?借,管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款。
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當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:33
#稅務(wù)#
借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 次年發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫存商品。
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你好老師想問一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:31
#稅務(wù)#
支付 5 萬時(shí)(按開票金額付款): 借:預(yù)付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 收到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回的 1000 元(優(yōu)惠部分): 借:銀行存款 1000 貸:預(yù)付賬款 1000 財(cái)務(wù)軟件驗(yàn)收并攤銷(按實(shí)際成本 4.9 萬入賬,因 1000 元無票,需備注為折扣): 借:無形資產(chǎn) / 管理費(fèi)用(若金額小直接費(fèi)用化)49000 貸:預(yù)付賬款 49000
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我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:10
#稅務(wù)#
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 原值-折舊 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理 申報(bào)增值稅的收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
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房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:07
#稅務(wù)#
你們還是按月計(jì)提房租房租費(fèi)
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老師,下面出差差旅面值305抵扣申報(bào)表上金額填305還是填305÷1.09=279.81
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/10 18:00
#稅務(wù)#
你好,依描述,金額填 305÷1.09=279.81
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租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:57
#稅務(wù)#
是的,租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票,可以根據(jù)需要備注其他項(xiàng)目
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出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:57
#稅務(wù)#
出口走 FOB 且運(yùn)費(fèi)到付、無報(bào)關(guān)費(fèi) / 運(yùn)費(fèi)發(fā)票,通??赏硕悺?bào)關(guān)費(fèi)憑報(bào)關(guān)合同等材料佐證;FOB 以 FOB 價(jià)算退稅,運(yùn)費(fèi)無需額外發(fā)票(供應(yīng)商承擔(dān)的話憑合同說明)。確保報(bào)關(guān)單、購貨發(fā)票、收匯憑證等核心單據(jù)齊,最好提前和當(dāng)?shù)囟悇?wù)溝通。
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老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:57
#稅務(wù)#
那個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
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礦山企業(yè)生產(chǎn)的廢石銷售,按原礦還是按選礦交資源稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:55
#稅務(wù)#
礦山企業(yè)生產(chǎn)的廢石銷售,不需要繳納資源稅。 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改的決定》(中華人民共和國國務(wù)院令第605號(hào))第一條規(guī)定,開采礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個(gè)人,作為資源稅的納稅人,需要按照相關(guān)條例繳納資源稅。根據(jù)《中華人民共和國資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二條和稅目稅率表,資源稅的征收范圍僅限于原油、天然氣、煤炭、其他非金屬礦原礦和固體鹽??紤]到廢石是由礦山企業(yè)生產(chǎn)的過程中產(chǎn)生的,屬于非金屬礦原礦之外的部分。因此,根據(jù)以上文件規(guī)定,不需要按照原礦或選礦產(chǎn)品的資源稅標(biāo)準(zhǔn)征收資源稅。
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老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:52
#稅務(wù)#
現(xiàn)在沒有了哈,所有都交增值稅了,不再交營業(yè)稅
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老師請(qǐng)問進(jìn)出口企業(yè),申請(qǐng)退稅,需要準(zhǔn)備出口退稅裝訂的資料里面要有什么,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。報(bào)關(guān)單還要有什么啊
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:51
#稅務(wù)#
您好,進(jìn)出口企業(yè)申請(qǐng)退稅,裝訂資料里要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、購銷合同、裝箱單、運(yùn)輸單據(jù)和結(jié)匯水單,這些是基本材料,如果公司是第一次申請(qǐng)退稅,還要準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照副本、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表、海關(guān)注冊(cè)登記證書、銀行賬號(hào)證明和法人身份證復(fù)印件,另外根據(jù)具體情況可能還需要提供采購合同、付款憑證、工廠生產(chǎn)記錄或委托加工協(xié)議等材料,所有單證必須保證內(nèi)容一致,數(shù)據(jù)真實(shí),按時(shí)申報(bào),并且要保留紙質(zhì)單證以備稅務(wù)局抽查
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小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/10 17:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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